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收發(fā)計量差錯盤虧5萬元。為什么將5.65萬元計入當期管理費用。進項稅0.65萬不是可以抵扣不用轉(zhuǎn)出嗎?

收發(fā)計量差錯盤虧5萬元。為什么將5.65萬元計入當期管理費用。進項稅0.65萬不是可以抵扣不用轉(zhuǎn)出嗎?
2022-07-16 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-16 14:11

您好 收發(fā)計量差錯 管理不善造成的 應該進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2024 追問 2022-07-16 19:32

對啊,我以前做的題目就是說收發(fā)計量,雖然是因為管理不善造成的,但是他的稅額會流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面,所以不需要轉(zhuǎn)出呀,怎么你這里又說轉(zhuǎn)出了?

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齊紅老師 解答 2022-07-16 19:37

管理不善的進項稅額 是人為造成的 不應該抵扣進項稅額 要轉(zhuǎn)出 自然災害的不需要轉(zhuǎn)出 請問您以前做的哪里題 可以截圖我看看么

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您好 收發(fā)計量差錯 管理不善造成的 應該進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-07-16
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-16
你好,進項稅是針對實物存貨的,實物存貨已經(jīng)毀損,不能用于下個環(huán)節(jié)的生產(chǎn),從而無對應銷項稅,故其進項要轉(zhuǎn)出,然后賠償部分,屬于賠償,不能等同于實物。
2020-11-06
在那個重組事項里面要做賬計入當期損益的就只有固定資產(chǎn)減值,還有關于那個就是門市相關的一些違約,還有就是人員的安置費,其他事不用做處理的。
2022-08-11
1.本單位員工出發(fā)發(fā)生差旅費客運樞,電子普通發(fā)票注明的金額共計1.5萬元,稅額0.045萬元,可以抵扣進項稅。0.045 將信息技術服務專用設備出租開具增值稅專用發(fā)票注明金額為50萬元,銷項稅50*0.06=3 .向境外支付法律咨詢費50萬,代扣代繳增值稅 50/1.06*0.06=2.83 .轉(zhuǎn)讓本單位使用過八年的轎車,取得含稅銷售額5萬元,轎車購進時未抵扣進項稅額適用簡易征收計稅,該企業(yè)選擇放棄減稅,開具專用發(fā)票,計算簡易征收下應納增值稅5/1.03*0.02=0.097 轉(zhuǎn)讓2008年購入的不動產(chǎn)取得300萬元,購入時買價為100萬元,契稅3萬元。企業(yè)選擇簡易計稅,不動產(chǎn)與機構所在地同城計算應納增值稅為 100/1.05*0.05=4.76
2022-05-13
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