你好,增值稅轉(zhuǎn)出的話是每個月都要做憑證的,你可以借費用,借成本貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
本月有留底稅額的話需要做賬嗎?要的話會計分錄怎么寫
請問加計抵減數(shù)額 會計分錄是怎樣借貸 抵減稅額有12萬 應(yīng)該怎么做會計分錄的借 貸 是一次做會計分錄 還是每月每月的做會計分錄
增值稅轉(zhuǎn)出和留底的分錄是不是每個月有這個數(shù)據(jù)的話,都需要做會計分錄 會計分錄應(yīng)該怎么做
老師,每個月增值稅計提和繳納會計分錄該怎么做?然后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
老師您好,本月無需交納增值稅,增值稅留底了,還需要做會計分錄嗎?需要的話怎么做?
老師,上個會計申報唐之濤現(xiàn)在申報工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項嗎
不在我們公司代賬,單獨稅務(wù)注銷需要我做什么
對方開給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務(wù)局能查到嗎
一般納稅人公司 18 年成立的,22 年到 24 年財報和企業(yè)所得稅報表是 0 申報的(增值稅應(yīng)該是準(zhǔn)的)但是實際有開票的,那么 22-24 財報和企業(yè)所得稅怎么更正呢?還有我報稅的時候只做開票取票數(shù),銀行賬都沒有做進(jìn)去(我也不會)所以財報數(shù)據(jù)都是不對的,我現(xiàn)在只是把財報的凈利潤做成負(fù)數(shù),保證企業(yè)所得那里是負(fù)的不產(chǎn)生利潤就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15萬元.數(shù)據(jù)相差太大了,怎么調(diào)賬呢?這樣稅務(wù)局會不會查到?查到了該怎么調(diào)整?
進(jìn)口貨物,交的進(jìn)口關(guān)稅怎么入賬
生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)提交了退稅申請,備案單證要上傳到哪里去嗎
老師。收購股權(quán)款怎么做分錄呢
老師,單位買個二手車,收到二手車市場發(fā)票,這個錢我們能直接打給賣方嗎
您好,老師,我們公司買了一個20萬的產(chǎn)品,過幾天退款不要了,但是顧客有一個銀行取錢的定期的銀行的損失要我們公司賠償,我們公司給顧客又賠償了15000元給顧客。這個15000賠的銀行利息我怎么錄憑證呀?是不是借:營業(yè)外支出還是其他應(yīng)付款,貸:銀行存款???
但是留抵稅額的話,不用每個月都提現(xiàn),你直接到年底的時候統(tǒng)一做一筆憑證就行。借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
如果不習(xí)慣的話,可以每個月都做這么一筆憑證的。
借費用?財務(wù)費用??
借管理費用嗎
您好,您得開這張發(fā)票,你一開始是計入費用呢,還是計入成本的呀,原來技術(shù)什么的你就沖點什么。
一開始是借主營業(yè)務(wù)成本借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款 但是之前都沒有做轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在需要把之前的都補一下,不太清楚怎么錄分錄,請教下老師
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。