你好,增值稅轉(zhuǎn)出的話是每個月都要做憑證的,你可以借費用,借成本貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

本月有留底稅額的話需要做賬嗎?要的話會計分錄怎么寫
請問加計抵減數(shù)額 會計分錄是怎樣借貸 抵減稅額有12萬 應(yīng)該怎么做會計分錄的借 貸 是一次做會計分錄 還是每月每月的做會計分錄
增值稅轉(zhuǎn)出和留底的分錄是不是每個月有這個數(shù)據(jù)的話,都需要做會計分錄 會計分錄應(yīng)該怎么做
老師,每個月增值稅計提和繳納會計分錄該怎么做?然后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
老師您好,本月無需交納增值稅,增值稅留底了,還需要做會計分錄嗎?需要的話怎么做?
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
老師,我現(xiàn)在報所得稅出現(xiàn)這個差異。但是現(xiàn)在來補繳未報個人所得稅的已經(jīng)來不及了,明天就要3季度的企業(yè)所得稅了。老師讓我更正個人所得稅申報金額,但是有一個人的前公司一直沒有辦離職新公司沒有通過,從4月份一直沒有申報。這種情況怎么處理合適
月收入500,000年收入2,000,000小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)以外賣為主,之前沒有申報過任何稅收,現(xiàn)在收到稅務(wù)局短信說網(wǎng)絡(luò)平臺上報給稅務(wù)局的稅收少是什么情況
老師,您好,我這邊和農(nóng)場簽訂的買賣蘋果的合同,他們開票后我們?nèi)~付款,付款后,他們給我們銷售額的30%作為銷售服務(wù)費,這30%我要怎么給他們開發(fā)票呢
你好,我是高薪會員?,F(xiàn)在想聽一下初級的課程
我們物業(yè)公司,購買的公共維修燈管,鎖頭,水龍頭這種是入成本還是費用呢?什么該入成本呢?
9月臨時工資太多了,可以放10月申報個稅嗎,本次9月申報公司員工個稅?
總,分企業(yè),總公司企業(yè)所得稅季度申報的時候,需要做合并報表嗎?報稅需要去申報嗎?所得稅在季報的時候需要去分嗎?
電子稅務(wù)局更正往期利潤報表有風(fēng)險沒
老師,它顯示審核不通過,不知道是哪里錯了
但是留抵稅額的話,不用每個月都提現(xiàn),你直接到年底的時候統(tǒng)一做一筆憑證就行。借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
如果不習(xí)慣的話,可以每個月都做這么一筆憑證的。
借費用?財務(wù)費用??
借管理費用嗎
您好,您得開這張發(fā)票,你一開始是計入費用呢,還是計入成本的呀,原來技術(shù)什么的你就沖點什么。
一開始是借主營業(yè)務(wù)成本借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款 但是之前都沒有做轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在需要把之前的都補一下,不太清楚怎么錄分錄,請教下老師
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。