你好,可以的,直接做到今年可以。

老師 我申報錯誤了!主管說我們有以前年度虧損!不用交所得稅 可是我填報表時沒有彌補虧損 交了所得稅 這怎么辦呢 匯算清繳時可以調(diào)整嗎?
老師,您好!請問一下第一季度是計提了5200的企業(yè)所得稅,也已經(jīng)交了,但是到第四季度時候沒有本年利潤沒有盈利那么多了,是不是不用調(diào)整已經(jīng)計提的企業(yè)所得稅,等年度匯算清繳的時候,再用以前年度損益調(diào)整來調(diào)呢?
老師 請問我們是房開企業(yè) 我們交房前預(yù)繳的土增稅沒有記提,月季報及年度企業(yè)所得稅匯算清繳表也沒調(diào)整,那么交房后開發(fā)票了 可以記提了入費用了也可以不用調(diào)整了 這樣可以嗎?
1.去年的房租費用,因為一直沒有開票,2022年底上個會計計入的待攤費用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用,直接入2023年的費用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因為房租支付不及時,物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計提的房租費用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師請問,今年5月匯算清繳后補交了5000元,做到了所得稅費用里面,小企業(yè)沒有以前年度調(diào)整。現(xiàn)在12月利潤表里面“所得稅費用”多了這個5000元。第四季度所得稅申報今年已交金多了5000元,改怎么調(diào)整一致了?
老師,我們有A.B兩家公司,B公司股東是A公司100%持股,這兩家公司可以合并報表的嗎?
請問中級會計實務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對的,就是多加了“萬元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬元表示”
本次電商報稅是用銷售收入減去退款對吧
老師你好,請問對長期股權(quán)投資增資減資,即投資公司針對被投資公司的增資與減資賬務(wù)處理如何處理?以及稅務(wù)上的處理怎么處理?能否幫給個思路一下嗎
老師怎么查看公司一整年開票金額是多少
請問小規(guī)模增值稅可以申報在30萬以內(nèi)嘛 這樣免稅,然后企業(yè)所得稅的收入會和增值稅的對不上 這樣有問題嘛?
老師怎么查看公司一整年開票金額是多少
注冊會計師會計分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
有老師說交房前預(yù)繳的土增稅在月季度報表和年度都要納稅調(diào)整 后面交房了記提了也做月季度調(diào)整和年度調(diào)整
你這樣的話,你不用修改匯算清交了,如果你用以前年度做的話,你得修改匯算清繳。
是的 并且那樣會很麻煩 我交房后直接計提不影響利潤,也不用調(diào)整很方便
對的,是的,如果影響不大的話,直接做到今年就行。
但是交房前預(yù)繳的土增稅是不可以直接記提是吧?有的房開企業(yè)為了不調(diào)整月季度和年度報表 就交房前預(yù)繳的土增稅直接記提稅金附加了
對的是的,預(yù)繳的不用計提
那老師 我們交房前應(yīng)交稅費下的 預(yù)繳增值稅和進(jìn)項待抵扣以及進(jìn)項轉(zhuǎn)出 留抵退稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費明細(xì)科目下,現(xiàn)在交房了有增值稅銷項及土地款的進(jìn)項 那么是不是在月末要把這些全部都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)下呢?
你好,進(jìn)項、銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后未交增值稅和預(yù)交增值稅抵扣。
在交房后每月末都這樣做是吧?
對的,是的,是這么做的。
謝謝你老師
不用客氣,工作愉快。