你好;? ? 那之前支付出去 ; 你們怎么掛科目的;? ?是不是掛到其他科目去了? ?

與同一個公司有往來借款比如借給別人5萬,也有業(yè)務往來銷售含稅收入6萬,借款當時掛其他應收款,銷售掛應收賬款。如果收到還款時個貨款時財務給入顛倒了,收到5萬入到應收賬款,6萬入其他應收了。這種情況該怎么處理呢?麻煩老師糾正,謝謝。
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應收利息,貸 財務費用,借 銀行存款,貸 應收利息,現在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務費用,現在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬,當時公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元,前任會計是這樣做賬務處理 借:管理費用-房租 21萬 貸:其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢?是借:其他應付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對?。?/p>
你好老師:2021年的分公司有往來掛錯了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫存現金25萬 貸方:其他應收款25萬 當時5月份一分公司沒有做這比賬,6月份對賬沒有差錢。這個怎么處理呢? 可是
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數時,不是:(每股市價-行權價)*數量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農產品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
借款往來 一分公司 借:庫存現金25萬 貸:其他應付款25萬 二分公司 借:其他應收款25萬 貸:庫存現金25萬 2021年5月 二分公司收到還款 借:庫存現金25萬 貸:其他應收款25萬 一分公司沒有入賬6月份對賬庫存現金沒有多錢或少錢!
?你好;? ?那不應該的;? 你至少之前肯定做賬的; 要么就是拿去其他用了。沒有及時做賬? ;? 不然你現在沒法直接做賬的;? ??
分公司往來借貸是平的,才對吧?我找了往來就差的一分公司沒有支出這比25萬,沒有支出是不出納應該多錢才對是嗎?可是出納的現金是和賬目的對的,這個怎么處理了?
?你好1. 是的。這樣才對的; 說明你之前沒有做 ; 肯定是做其他 科目去了? ?; 你要去找原因才行的; 那么大金額 不能直接? 做的??