您好,這個就是反方向的啊,當時你們做的應該是借 管理費用 貸 銀行存款吧

是這樣,老師,我們在前年的時候因為工程需要購買了貨物,供應商在前面開具了增值稅專票,今年工程主體部分基本完工但未結算驗收,由于招標預算過大導致實際工程所用材料剩余,我能把前年取得的專票紅沖嗎?銷售方也做紅沖。款沒付,貨物剩余,可以銷售退回嗎?紅沖完之后再把剩余貨款結清,不知道在會計賬務處理和稅務要求上可不可以
老師,我們上季度的稅費是員工自己墊錢付的,公司賬戶上一直沒有錢,現(xiàn)在到第二年了 這筆錢總公司讓我入應付賬款 ,但是我做好分錄之后,應付賬款增加了,但是報表上應交稅費減少了,這個我應該怎么做分錄
老師好,請問,我單位1月的時候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費只交了133個月,實際上應該交134個月,但是最后一個月社保局沒扣錢了,然后員工一次性補足剩下的167個月的醫(yī)保費,然后因為單位部分最后一個月沒扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個月沒有給員工交的單位部分社保費發(fā)給員工,應該怎么做分錄,用什么原始憑證
老師,我們買的雇主責任險,有些員工到了上限年齡之后退回剩余保費,我應該咋做分錄。
老師你好,公司在上個月代扣過員工A的社保。但是本月在繳納社保前,員工A的合同轉到勞務派遣公司。最終我們未付A的社保,勞務派遣也因為時間過期未付員工社保,之后應該退回該員工。這就導致本公司賬上有一筆其他應付款(上月代扣分錄)。請問本月在支付勞務派遣公司用工費的時候應該怎么做賬?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
對但是這個有進項稅。
進項稅當時抵扣了嗎
抵扣了的
那你就沖減管理費用了,借 管理費用 貸 應交稅費 應交增值稅 進項色轉出
對方不給我們開紅字發(fā)票,我也可以這樣操作嗎? 那如果我做營業(yè)外收入,我們目前是環(huán)保行業(yè),享受三免三減半的企業(yè)所得政策,計入營業(yè)外收入的時候需要交企業(yè)所得稅嗎
您好,那不行,需要有紅字發(fā)票的的
對方不給開
那這樣就不好辦了
不能做營業(yè)外收入?
進項發(fā)票不抵扣做營業(yè)外收入?
是的,直接做營業(yè)外收入
我們目前是環(huán)保行業(yè),享受三免三減半的企業(yè)所得政策,計入營業(yè)外收入的時候需要交企業(yè)所得稅嗎
你們現(xiàn)在還在免稅期間吧
對的,在免稅期間
那這個就是免稅的了
好的,謝謝老師。
不客氣的,祝您開心