稅前利潤=40-25=15;稅后利潤=15*(1-所得稅率)
老師你好,我想問一下,我公司是提供代理服務(wù)收入,主要是人工成本就是工資,所以利潤高,老板不想交以高利潤交企業(yè)所得稅,請問老師如何合理避稅
老師,我想請教一下就是內(nèi)賬里面如果計(jì)算利潤已納的增值稅是否計(jì)入成本結(jié)算利潤
老師,我公司與個(gè)人合伙開加盟鋪,利潤分成與費(fèi)用:我司3成,對方7成。收入全是入我司戶口,租金和押金是我司墊付,店鋪日常開支是合伙人墊付,這些都是要計(jì)3/7分的。不定時(shí),我司會(huì)轉(zhuǎn)利潤給合伙人,例如截止本月7成利潤是10萬,本月只轉(zhuǎn)5萬。我想問,要算我司實(shí)際的利潤,怎么寫分錄?
老師你好,我想問一個(gè)問題就是如果我開一家店鋪收入是40萬成本是25萬我如何計(jì)算我的稅前利潤和稅后利潤
老師你好,我想問一個(gè)問題就是如果我開一家店鋪收入是40萬成本是25萬我如何計(jì)算我的稅前利潤和稅后利潤
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
應(yīng)納稅所得額計(jì)算的時(shí)候需要減去增值稅嗎11,作為個(gè)體工商戶我們繳納的是個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么算
是的,應(yīng)納稅所得額計(jì)算的時(shí)候需要減去增值稅;個(gè)人所得稅按生產(chǎn)經(jīng)營累進(jìn)稅率計(jì)算個(gè)稅
那比如我的應(yīng)納稅所得額是15按照累進(jìn)稅率計(jì)算是怎么算,是150000*20%-10500嗎? 所以是15*20%—10500 還是30000*5%加上60000*10%-1500再加上60000*20%-10500
就是150000*20%-10500的哈,已經(jīng)回答了哈