你是自己專門申請的留抵抵欠稅嘛。還是說你這個有特殊情況呀,如果是留底抵欠稅的話,不可以,你得按照實際欠繳的稅款計算附加。
你好 想咨詢一下 本公司屬小規(guī)模納稅人 在1-3月 所開票收入未達30萬 本可享小規(guī)模未超30萬免征增值稅優(yōu)惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時稅局需馬上預(yù)扣增值稅和城建稅的 所以現(xiàn)想了解 因1-3月未達30萬 已預(yù)交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預(yù)扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報表時應(yīng)該如果塡寫才能體現(xiàn)出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請嗎 還是第二季度時系統(tǒng)會自動幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預(yù)繳稅款填進去了沒有做憑證?。∵@個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預(yù)繳,如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
老師好,有個問題想請教一下,我們用今年7月的留抵抵了6月欠繳稅款,那如果本月我們再交城建稅時,可以用本月增值稅減去7月留抵之后再計算城建稅嗎?
芳芳,有個問題想請教一下你,我們不是用今年1月的留抵抵了去年12月欠繳稅款嗎?那如果本月我們再交城建稅時,可以用本月增值稅減去1月留抵之后再計算城建稅嗎? 請一鳴老師以外的老師幫忙回
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
不好意思,剛復制錯了,應(yīng)該是這樣的 我們用今年7月的留抵抵了6月欠繳稅款,那如果8月我們再交城建稅時,可以用8月增值稅減去7月留抵之后再計算城建稅嗎? 是要計算城建稅
你好,不可以的,你這種情況只能是按照八月份兒實際繳納的增值稅,在這個基礎(chǔ)上去計算城市維護建設(shè)稅。
為什么?有留抵時城建稅的計稅依據(jù)不是可以扣除退還的增值稅嗎?我相當于是拿到了7月退給我的增值稅之后,又去交了6月欠繳稅款,還交了滯納金,我6月的城建稅計算時又沒扣除7月的退稅,為什么8月不能扣呢?
你好,我理解的是你是辦理的留抵抵欠稅,那么剛才看到你說的那個意思,應(yīng)該不是這個意思。如果是按你剛才最后一段文字說的那個說法的話,是可以抵減
6月的所有稅款是已計算好的,只不過當時沒錢交就欠著,等計算完7月稅款有留抵可以退,就沒有退直接拿去抵了欠繳的6月稅款
你好,我覺得你這種情況吧,站在稅務(wù)局的角度,他不會讓你按照差額來沖減城建稅,的。嗯,你最好再給大廳打個電話,因為我以前接觸過這個事兒。都不可以的,我認為不可以,
我通過你的描述,我基本上95%可以確定不可以了。
因為我經(jīng)手過一次,他是不允許的,你可以給大廳打個電話再確定。
也就是說理論上是應(yīng)該扣除,實際上辦理時不會讓扣是不是?
您好,對實際上辦理的時候不會給你扣除的,你再給大廳確定一下吧。
好的,謝謝老師 另外再確定一下,理論上是應(yīng)該扣的是吧
您好,理論上當然是需要扣除的,但是實操都不是這樣規(guī)定。