應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損 所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=)收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損)*適應(yīng)稅率
收入180萬(wàn) ,一般納稅人小薇企業(yè) ,費(fèi)用沒(méi)有,交多少企業(yè)所得稅 怎么算
一般納稅人企業(yè)所得稅要交納多少?這個(gè)企業(yè)所得稅怎么算?
一般納稅人年收入260萬(wàn),成本200萬(wàn), 那么企業(yè)所得稅應(yīng)交多少
一般納稅人年收入800萬(wàn),企業(yè)所得稅要交多少,怎么算的
一般納稅人200多萬(wàn)利潤(rùn),大概要交多少企業(yè)所得稅呢,怎么算的呢
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬打印發(fā)來(lái)勾選,對(duì)嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)??
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開(kāi)具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專(zhuān)票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開(kāi)具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅放 已交稅費(fèi)的哪個(gè)科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫(kù)存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對(duì)不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營(yíng)業(yè)外收入500,這個(gè)說(shuō)做錯(cuò)了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個(gè)月都計(jì)提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個(gè)月的可以嗎
建筑類(lèi)小規(guī)模獨(dú)立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請(qǐng)問(wèn)公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開(kāi)可以嗎