同學,你好 借:管理費用 負數(shù) 借:其他應付款-暫收款
老師,紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫,今年回來了一部分,還有一部分沒回來,當時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費,貸:其他應付款暫估,我現(xiàn)在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調(diào)整,麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個分錄詳細寫出來,謝謝老師
我公司職工薪酬屬于財政專項拔款計入其他應收賬款的住來賬核算并在年度企業(yè)所得稅匯算時不體現(xiàn)在職工薪酬表,公司把收到的穩(wěn)崗補貼發(fā)放給員工了:借銀行存款,貸營業(yè)外收入。借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。問:匯算時穩(wěn)崗補貼的金額需要體現(xiàn)在職工薪酬表嗎?
我公司職工薪酬屬于財政專項拔款計入其他應收賬款的住來賬核算并在年度企業(yè)所得稅匯算時不體現(xiàn)在職工薪酬表,公司把收到的穩(wěn)崗補貼發(fā)放給員工了:借銀行存款,貸營業(yè)外收入。借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。問:匯算時該穩(wěn)崗補貼的金額需要體現(xiàn)在職工薪酬表嗎?
老師您好:當月要計算車間的電費成本,所以月末暫估計入了借:制造費用 貸:其他應付款-暫估 下月初是要把這筆紅沖,然后再怎么做分錄呢 發(fā)票月初已收到并付款
你好老師,穩(wěn)崗返還補貼,收到時計入借:銀行 貸:其他應付款-暫收款?,F(xiàn)在我想轉(zhuǎn)把其他應付款-暫收款轉(zhuǎn)出來用于沖減保險費,要分錄要怎么編制呢。謝謝
老師,生物炭(原材料木材,樹枝京經(jīng)過高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來的生物炭)屬于什么經(jīng)營范圍?在哪里查詢?如何判定 是林業(yè)化學產(chǎn)品銷售還是木炭薪柴銷售?
您好,什么情況下要報文化事業(yè)費啊
當年新辦的有限責任公司要做匯算清繳嗎
報銷員工工作服費用 計入管理費用 -福利費,需要計提應付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報表107020表相關(guān)稅費是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊資本200萬5年制實繳,要是5年內(nèi)沒有實繳呢?
老師,我要注銷企業(yè),現(xiàn)在應收賬款我都計提壞賬準備轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,應付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報表時,資產(chǎn)處置損益和負債清償損益額表里的往來款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車輛檢測費發(fā)票(一共檢測了4臺),三臺是公司的,一臺是法人自己的,這種要怎么辦
請問公司給員工交了社保,次月一定要申報個人所得稅嗎,如果收入沒有達到5000起征點還需要申報嗎
好的非常感謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝