第一需要體現(xiàn)銷項稅額的,第二購買方不需要體現(xiàn)進項稅額的
一般納稅人開普通發(fā)票13的稅率的也得繳稅嗎?做賬時要把應(yīng)交稅金掛出來嘛?
老師,請問一下一般納稅人收到普票3%,借庫存商品 進項,貸方現(xiàn)金嗎??不是普票不能抵扣嘛,我該怎么做。
1.一般納稅人作為銷售方開出銷售商品普票做賬時做應(yīng)交稅費銷項稅嘛2.一般納稅人作為購買方收到普票做賬做進項稅嘛,交稅嘛
老師,請問①一般納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上的銷項稅額和增值稅專用發(fā)票上的銷項稅額是一樣的嗎,都列為企業(yè)當期的銷項稅 ②作為增值稅一般納稅人的買方收到作為增值票一般納稅人的賣方開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上的進項稅額能夠作為進項稅進行抵扣嗎?
我是一般納稅人,購買的豆制品1250,對方開的3%的普票37.5,共計1287.5元,我做賬應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)是按37.5還是按1250*9%=112.5做進項稅額
麻煩宋生老師解答,謝謝!宋老師,我那個制造費用是4月份做的當月結(jié)轉(zhuǎn)了的,我5月份又做的負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)完后余額確實為負數(shù)。
老師好,23年開的發(fā)票,因為對方一直沒給錢,是專票1個點的稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在還能沖紅重新開嗎?
老師,什么樣的企業(yè)可以開具勞務(wù)費發(fā)票
老師你好,公司已實繳注冊資本,但現(xiàn)在經(jīng)營一直虧損,去年已減資20%,把注冊資本退回股東,現(xiàn)在老板還想減少注冊資本,這種會不會有稅務(wù)風(fēng)險?
各位老師大家好,我們公司的工人是這么個情況,就是相當于把生產(chǎn)直接給外包了,然后有一個工頭自己招的工人來干工作呢,這個工頭在中間還要抽錢呢,但是工資每個月我們是走公戶的,但是老板讓把勞務(wù)合同也同每個工人簽上呢,像這種情況的勞務(wù)合同怎么簽?zāi)?,我們公司只給提供免費住宿,其他的都是那個工頭怎么解決,請老師們指點一下,這種的合同怎么簽?zāi)?/p>
我是一般納稅人,開具的普通發(fā)票銷項,可以抵扣專票進項發(fā)票嗎
工程票跨年部分紅沖紅字發(fā)票原因是選哪個比較好呢
老師實際開票金額和付款金額不一致怎么做賬
房租合同和個人簽的,個人摁手印,沒有公司公章,這個人不是公司員工,發(fā)票和收據(jù)開的公司,這樣行嗎?
老師,請問民非會計制度3月啟用軟件,固定資產(chǎn)期初錄入是不是除了錄固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)、科目初始數(shù)據(jù)外還要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)里錄入相關(guān)信息?
1-2都交稅嘛
你開票交稅,你作為購買方拿到發(fā)票不需要交稅
一般納稅人收到普票或者開出發(fā)票填出入庫單是按含稅還是不含稅
你好收到是含稅的,出庫是不含稅的
那無論是收到還是開出專票的話都是按不含稅做入庫單嘛 只有普票分情況?
對的,沒錯就是這個意思