你好,嗯。最終結平是沒問題的。
老師,1-4月的制造費用都結轉到生產成本312615.71元,5月份開始完工產品入庫(前期無庫存),入庫數量是1630,5月份的生產成本是87068.27,做分錄:借庫存商品87068.27 貸:生產成本87068.27 對嗎? 另1-4月的生產成本312615.71元就放在生產成本余額里嗎?怎么轉成庫存商品?
老師你好 我本月結轉銷項進項是發(fā)現進項大于銷項 我做了進銷項的結轉 然后余額為負數 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結轉當月增值稅 下個月底的結轉分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,請教下,我4月份帳有筆分錄做錯了,主營業(yè)務收入和銷項稅沒分離開,我5月份做了筆調整,紅沖,然后做了筆正確的,結果5月份的主營業(yè)務收入是負數,我不知道為什么,而且負數的金額就是那筆我調整的銷項稅額,麻煩你幫我解決下這個問題,附件上分錄
老師你好,我做內賬,電費是專票,我看成普票入賬了,是5月份的,我做的是借:制造費用—電費,貸:銀行存款。并且制造費用已經結轉了,現在要調賬,是借:制造費用:負數,應交稅費:待認證進項稅?
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會計準則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負數沖紅(借主營業(yè)務成本負數貸應付賬款暫估負數),然后在根據發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預付賬款,預付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結轉成本?網校老師有的跟我說當月沒有收入不用結轉,但是有的老師跟我說暫估是之前的,結轉成本也是之前的,不用管當月有無收入,結轉就行,我到底應該怎么能做
所得稅匯算清繳需要退稅,如何調賬可以不退稅
請問:企業(yè)年檢,讓填股東出資額,沒有股東,就一個法人,怎么填,不添加過不去,我天天0??梢詥?/p>
老師好,加油站出現的損耗怎么做賬,需要繳納增值稅嘛?(出油量500升,實際賣出995升,差額5升)
老師,我們公司購買的物品有用于職工福利的,有辦公的,是不是職工福利的要進項稅額轉出
老師你好,個稅APP共同贍養(yǎng)和被贍養(yǎng)意思
老師,你好,食品制造業(yè)開面包邊角料銷售發(fā)票收入需要結轉成本嗎
老師,請問收到勞務派遣單位開具的代發(fā)工資,如何做賬?是生產人員臨時工。
補繳2022年-2023年-2024年,這3年的印花稅,是怎么申報補繳的?湖北省
您好老師,沒有勞務資質和有勞務資質的公司清包工包工程有什么區(qū)別嗎
支付給勞務公司勞務外包的費用,怎么寫分錄
老師,5月份我結轉制造費用的時候還用借 生產成本-制造費用貸 制造費用-土地租賃費負數嗎
你好,是的,是需要做的。