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幫看看這題分錄咋寫,甲和乙 的

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2022-08-19 20:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-19 20:58

你好,同學(xué),甲公司的分錄: 借固定資產(chǎn)400 原材料200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)78 投資收益226 貸應(yīng)收賬款904 乙公司 借固定資產(chǎn)清理380 累計(jì)折舊220 貸固定資產(chǎn)600 借應(yīng)付賬款904 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備40 貸固定資產(chǎn)清理380 原材料220 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)78 其他收益——債務(wù)重組收益266 祝您學(xué)習(xí)愉快。如果滿意請留下五星好評,謝謝

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你好,同學(xué),甲公司的分錄: 借固定資產(chǎn)400 原材料200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)78 投資收益226 貸應(yīng)收賬款904 乙公司 借固定資產(chǎn)清理380 累計(jì)折舊220 貸固定資產(chǎn)600 借應(yīng)付賬款904 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備40 貸固定資產(chǎn)清理380 原材料220 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)78 其他收益——債務(wù)重組收益266 祝您學(xué)習(xí)愉快。如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-08-19
親愛的同學(xué)你好,你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的這筆支付款啊
2023-04-11
借:管理費(fèi)用 678.5 貸:庫存現(xiàn)金 678.5
2021-10-13
暫不考慮折算 1.借:庫存商品$52800 貸:現(xiàn)金$52800 2.歸還的球桿要看以前借的時(shí)候做什么分錄,歸還的時(shí)候做相反分錄即可 3.借:應(yīng)收賬款33000 貸:收入33000 4.借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)550 貸:應(yīng)付賬款550 5.客戶退回 紅沖之前收入 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 6.借:應(yīng)收賬款(銀行存款)110000 貸:主營業(yè)務(wù)收入11 0000 7.借管理費(fèi)用-工資1550 貸:銀行存款1550
2021-08-18
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