同學,你好
物業(yè)費15萬,房租28.75萬是含稅的嗎??
老師,問下稅務(wù)相關(guān),公司是小規(guī)模,如果7-9三個月開票200萬,進項發(fā)票是30萬拿到,平時相關(guān)費用有8,9萬左右,那這季度需要繳納增值稅是200全額繳稅200/1.01*0.01=2萬左右?附加稅是2萬基礎(chǔ)上乘以12%?那企業(yè)所得稅怎么算
老師你好; 附加稅 =增值稅 *12% ; 印花稅 =銷售金額和購進合計 *萬分之三 ; 資源稅你不涉及哈 ; 房產(chǎn)稅 = 租賃收入 *12% 問:附加稅是地方教育費附加和教育費附加兩個還是其中一個?小規(guī)模3%征收率的零售行業(yè)需要繳納資源稅嗎?我們門店是租的別人的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模公司,我有個合同施工服務(wù)合同300萬,請問需要繳納多少稅呢? 不是一次性開完,比如增值稅和附加稅 ,企業(yè)所得稅需要交多少錢?
老師,請問如果藝人收入20萬,按勞務(wù)派遣算個稅,請問需要繳納多少元?請把公式和金額發(fā)我下
老師,個人出租場地給企業(yè),個人代開發(fā)票需要繳納多少稅費?若房租為10萬 (不含稅),計算如 增值稅 :10/1.05*5%=0.48萬元 附加稅減半:0.48*12%/2=0.029萬元 房產(chǎn)稅:10/1.05*12%=1.14萬元 土地稅:假設(shè)按照5元/平方,有50平,50*5=250元 個人所得稅:(收入-附加稅-房產(chǎn)稅)*20% ?這個公式對不對?還要不要減去增值稅和印花稅啥的?
老師 股東分紅是按照內(nèi)賬流水分紅還是按照外賬未分配利潤分紅呢?
老師,請問一下我們是商貿(mào)公司給另一家也是商貿(mào)公司借款,利息按照銀行利率收,請問利息開票的名稱選擇什么,稅目是什么?
老師麻煩問一下公司把名下的貨車賣給了分公司,開具了二手車銷售發(fā)票,請問需要交哪些稅?
開公司車子出去,取得的高速公路通行費發(fā)票入汽車費還是差旅費,還是什么?
企業(yè)的無票支出每次500元嗎?還是說固定每月不要超過多少!公司買了蛋糕那些沒有發(fā)票的
甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實現(xiàn)利潤總額1000萬元,本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時性差異100萬元,發(fā)生可抵扣暫時性差異80萬元,上述暫時性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項,甲公司2×24年應(yīng)交所得稅為( )萬元。
產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)績效工資嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,唯一自然人股東轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)給另一自然人。 采用凈資產(chǎn)核定法,企業(yè)當期資產(chǎn)負債表中企業(yè)實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤,所有者權(quán)益這些項目看哪個數(shù)值計算應(yīng)繳納的個稅???
老師,為啥投房里面有的分錄是其他綜合收益,有的題寫的又是留存收益(盈余公積,未分配利潤)呢
請教,2022年取得了成本發(fā)票,被證實是虛開,有稅務(wù)處理決定和處罰決定書,錢已經(jīng)繳納,想請教如何調(diào)整當年的應(yīng)付賬款明細?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅、?那原來的應(yīng)付賬款如何減少呢?
是含稅的哈,急!
同學,你好
增值稅=15/1.01*0.01%2B28.75/1.05*0.05=0.15%2B1.37=1.52
附加稅匯總按照6%算
(15/1.01*0.01%2B28.75/1.05*0.05)*6%=1.52*6%=0.09
那還有印花稅什么的,需要多少?
同學,你好
印花稅,房租千分之一。
合同上是28.75,那就按照28.75*千分之一
那我跟企業(yè)說大約1.7萬左右,可以的吧!
同學,你好
嗯,可以的
其實大致金額1.65萬左右是吧,我多說點應(yīng)該沒問題是吧
老師,請回答!
同學,你好
沒有關(guān)系的
客戶437500房租一次性付齊,我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧?(付稅就付稅吧)房租先催收到手!請問老師,這句話什么意思?
同學,你好 就是對方付房租,你們就開票,開票的時候就繳納增值稅