您好,是按照當月銷售的腿的

老師,咨詢下這種賬務怎么處理,我們從商家采購了一臺電視機,我們是按每天的實際銷售給商家付款,電視采購入庫的價格是1900(1900里面包含了機款1700和200的物流費),我們入庫入的電視機機款就是含了物流費的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨,我們退給用戶的款就是1700,因為物流是產生了,已經給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應該是退1900才對,如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購退貨1900,就會有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會產生采購退貨的差額出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額,這部分賬務該怎么處理好,謝謝
你好 我們退稅做賬是按照銷售對應的采購出口的貨物作為應收退稅額,還是按照當月所有采購的貨物的退稅作為退稅額
出口貿易公司,收入按萬分之三交印花稅。對應的購進貨物,要退稅,交這個購進的印花稅是按不含稅還是含稅金額,因為稅金是要退稅的
出口退稅,為什么是用出口銷售額*退稅率,這個算法不是相當于銷項稅額嗎,為什么這樣算是出口退的進項 ?就比如啊,現在是純外貿企業(yè),采購貨物不含稅價100,增值稅13,賣到國外去是賣200,那為什么不是退進項的13,而是退26呢
21.A公司出口產品退稅采用免、抵、退的退稅方式,2020年3月內銷產品銷項稅額為1200000元,生產內銷產品購進貨物增值稅進項稅額為780000元,生產出品產品購進貨物進項稅額560000元。接稅務機關核準通知,當月可退稅100000元。編制抵稅、應收出口退稅及轉銷無法退回的進項稅額的會計分錄。
公司收到銀行結匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會計分錄怎么處理?
請問老師,找人帶辦的營業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實際出這個注冊資金,現在公司章程上這樣體現注冊資金,時間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請問怎么會計處理?這個200萬是倆個股東必須給財務的貨幣資金而非其他投資對吧?賬務處理是借-現金或銀存200萬, 貸實收資本-股本200萬,對嗎?不理解的是為什營業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復,謝謝
股權0元轉讓需要繳納印花稅嗎
請問一下老師就是收到一張票200多的維修費相當于是工地上的無人機的維修費可以做成辦公費用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報,第一列填1-9月應付職工薪酬一級科目余額嗎?二列是填實際發(fā)放工資金額嗎
個人獨資企業(yè):現金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實現銷售9000.購材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤
老師,A老板那塊地沒有證,當時搭廠房就是購買鐵皮,雇工人搭的,有注冊營業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產加工,現在經營不善,營業(yè)執(zhí)照法人轉給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營業(yè)執(zhí)照注冊,這種情況賬務如何處理?
這里寫的沒有申報的,8月份個人所得就是個人經營所得嗎?然后個人薪金就是個人工資,在個人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?
那就是我當月銷售多少所對應的成本的稅額是吧
嗯對,是這個意思的
好的 謝謝老師 我沒開美金賬戶可以嘛 按照美金對應匯率的RMB計入應收
您好,你的不是人民幣嗎
賣給外國的 報關是美金
您好,這個是可以的哈
可以不做美金戶是吧 直接匯率做RMB戶就好了 是吧
對的,是這個意思的哈
好的 我們實收資本的期初是填多少呢 還沒有入投資款期初余額填0還是天填注冊資金金呢
您好,你們有實際出資的嗎
我們開了賬戶后有投錢進來 但是不知道期初填0有沒有問題 我們注冊資金是1000萬 現在投了500萬了
按照正常投資的500萬算
但是期初建賬的時候 還沒有錢進來呀
比如我要1月建帳,但是投資錢是2月份進賬的
等啥時候投進去再做
那我期初建賬實收資本填0?
等進賬的時候 借:銀行 貸:實收資本?
對的,是這個意思的