同學(xué)你好 這個可以的

老師你好!我們公司是18年10月份成立的,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人(老板本來準備8月份變更為一般納稅人,因工商沒年檢,現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照查詢狀態(tài)為“已吊銷,未注消)),因為老板在同一個市不同的縣城開了兩家公司,公司以前沒有會計,賬都是在另一家公司(一般納稅人)做的(所有發(fā)票都是開到另一家公司的抬頭,員工工資也是在另一個公司發(fā)的),我是這個月初來上班的,我現(xiàn)在很迷茫不知道怎么工作要怎么做
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進項轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
A企業(yè)的銷售人員在2019年12月發(fā)生20萬元差旅費,但年末因為工作繁重長期出差,最快到2020年2月1日春節(jié)前才能把發(fā)票拿回來報銷。企業(yè)會計人員在2018年12月底先將差旅費暫估入賬,確認相關(guān)的費用和負債。2月份拿回發(fā)票報銷時再沖減相關(guān)負債和調(diào)整相關(guān)費用金額。我想知道沖減分錄怎么寫,調(diào)整分錄怎么寫
21的發(fā)票,當(dāng)時沒有暫估也不知道員工有報銷,8月員工拿過來報銷怎么操作還能入賬嗎?執(zhí)行小企業(yè)會計準則的
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會計準則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負數(shù)沖紅(借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
營銷合作前面交了500塊錢定金讓我體驗一下尾款是不會催我的,不管你什么時候交都可以,體驗了一下后,后面就交我要交尾款,說是老師幫你篩選了一個賽道。讓你轉(zhuǎn)會員,不是會員做,保證你一定能賺到錢,后面我又補交了1480,簽了合同,然后又要我充值2000塊錢的一個推流費,說推流費是自己出的,但是他沒有告訴我要充值2000,找她說她也不知道,然后叫我去跟老師申請一個小額的,結(jié)果最低都要500~800,我不充,我找他退款,他說退不了,他說我都沒有按他們的要求去做。我叫他提供素材給我,他說下午然后我下午又去找他,他說剪輯部的沒給他,說我拿了素材也沒有用,還有贈送粉絲也沒給我,直到第二天中午他們都沒聯(lián)系我,也沒看到他們提供給我的素直到第二天中午他們都沒聯(lián)系我,也沒看到他們提供給我的素材。我就在微信上投訴他們,要求他們退款,說我已經(jīng)用了技術(shù),我就前面交500塊錢體驗了一下就沒有了,合同里沒有寫贈送粉絲是口頭上跟我說有贈送粉絲合同里沒有寫贈送粉絲是口頭上跟我說有贈送粉絲的。也沒給我,素材一天3條原創(chuàng)視頻也沒給我,按理應(yīng)該是我當(dāng)天簽的合同這些都要給到我的,沒給我我要求退錢,能退嗎?
代收代付款如何入賬,比如說A公司代B公司_小李 收款100萬貸款,付款方實際是個人名, 然后又代付C公司100萬,這怎么入賬 需要付什么原始憑證
老師,我們公司開了份工程款的發(fā)票,報增值稅的時候,附表三應(yīng)該怎么填?填的是價稅合計數(shù)還是說不含稅的收入?
老師,你好,圖一是合同,開票時圖二和圖三哪種項目名稱更合適一點?
老師請問一下,這個受益人備案的受益人在公司持股33%,但是他是唯一受益人,那么,在填寫受益人備案的時候這個持股比例是填寫33%還是100%?
申請專利在稅務(wù)上有什么優(yōu)惠政策,成為高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策是什么,還沒有成為高新技術(shù)企業(yè)的時候進行的研發(fā)費用可以加計扣除嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在資產(chǎn)總額要超過5000萬了,如果我成立個分公司,會資產(chǎn)總額會減少嗎?
老師,社保從哪里導(dǎo)出來單位正常繳費明細?是個表格樣式的
如果單位盤點電腦賬務(wù)賬上沒有正在使用也不知道什么時候買的怎么處理
老師這個科目余額,注銷公司的時候,這個交不交所得稅,交多少?
直接入賬不作其他處理?小企業(yè)會計準備也不通過以前年度損益調(diào)整對那
用利潤分配未分配利潤