?你好;? ? ?借方說明你沒有計(jì)提; 你補(bǔ)計(jì)提即可 ; 你什么準(zhǔn)則的? ?
老師以前年度遺留的賬本上應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方余額1萬,前面會(huì)計(jì)建賬把他入到貸方應(yīng)付職工薪酬貸方余額,,這筆賬追查以前年度這里面啥費(fèi)用都有,賬特別不嚴(yán)謹(jǐn),一踏糊涂無法查明啥原因,老板讓2019年把這筆錢調(diào)入收入上稅了,我當(dāng)時(shí)分錄寫借應(yīng)付職工薪酬,貸營(yíng)業(yè)外收入,不知該咋樣處理才是最好的方法
老師,我有比亂賬,不知道怎么處理,19年計(jì)提的工資到20年2月應(yīng)付職工薪酬賬務(wù)處理已經(jīng)發(fā)完了,沒余額,可是實(shí)際上是沒發(fā)完了,到21年的2月又調(diào)賬掛了其他應(yīng)收款—某某,我現(xiàn)在想把這個(gè)筆其他應(yīng)收款銷點(diǎn)
老師,我新入職,以前的會(huì)計(jì)做的賬里面,應(yīng)付職工薪酬借方62萬的余額,我查了是2021年度有兩筆工資沒有計(jì)提導(dǎo)致的,但是21年現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告也出完了,我想把這62萬調(diào)賬整理好,應(yīng)該怎么處理呢?個(gè)稅是有交的,只是沒有計(jì)提
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計(jì)提,然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提,出的報(bào)表,所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額,但是審計(jì)是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對(duì)的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請(qǐng)把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
我們是一般納稅人,小規(guī)模企業(yè)的準(zhǔn)則,補(bǔ)計(jì)提的話,我用過借到哪個(gè)科目里呢?
?你好;? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬- 工資 等? ??
謝謝老師,那請(qǐng)問這樣的話會(huì)影響今年的凈利潤(rùn)嗎?
你好; 不會(huì)影響今年的; 會(huì)影響期初的 利潤(rùn)數(shù)據(jù)的? ?
好的明白了,謝謝
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?