你好;? ? ?你們這個 專業(yè)分包? ?如果只是勞務分包; 那么清包工可以按3%? ;你們要? ?改下合同? ?

建筑公司自產(chǎn)自用外包出去了混凝土攪拌站每月有生產(chǎn)銷售,但都未收到貨款也沒開票出去并且也沒按月準時發(fā)過工資,都是幾個月發(fā)一次的那種,之前攪拌站每月都是零申報,只有那個月標段建筑公司打了一點貨款來攪拌站開了票出去才入收入申報增繳稅,并且不管是原材料供應商或者工地的標段建筑公司都沒有簽合同,我就想問問老師這樣申報可以嗎,如果不可以那后期該怎么做?
你好。我們接的是專業(yè)分包合同,包工包料的。下面有勞務公司開票給我們。我們開票給總包的時候需要去當?shù)囟悇站诸A繳,有一個個人所得稅,稅務局說要我們下載一個當?shù)氐纳陥髠€稅的軟件客戶端,企業(yè)登錄進去申報工人工資信息,但是我們取得是勞務發(fā)票,沒有工資表。請問這種情況怎么辦?
公司營業(yè)范圍為建筑施工和銷售建筑材料類。 業(yè)務是銷售門窗并提供安裝服務,合同約定乙方包工包料,卻還是要求只開9的發(fā)票,是否有問題?我覺得應該按照兼營行為,分別開13和9的發(fā)票。
老師,我們公司是建筑裝修公司,一般納稅人,有一部分小規(guī)??蛻粢喴子嫸?%專票。我給老板說了那四種可以簡易計稅的方式。但是在和甲方簽訂合同時,甲方在合同的承包方式中要約定的原文為:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷磚、燈具……)。這個往甲供材上靠能靠上嗎?我非常擔心埋雷。所以請老師把把關。這種情況可以按簡易計稅3%開專票嗎?如果不能,依據(jù)又是什么呢?(我把合同原文部分截屏給老師看看。作為參考)
建筑公司分包的混凝土拌合及運輸專業(yè)分包合同,合同約定的是開票9%,但是稅務要求按3%或者按13%的材料票進行申報。這種情況應該按什么稅率申報?
請問老師,單位給車輛上的保險需要申報印花稅么?
老師,遮陽傘開票項目名稱是什么范圍
請問老師2024年12月資產(chǎn)負債表都不平了,是哪里有問題?
現(xiàn)在減免稅額余額在借方280
請問:根據(jù)圖中紅色框內的描述,契稅應該怎么交?
老師你好,簽合同設置“千分之五”一般用0.5%還是5‰,哪種更合規(guī)。
付出去的對公賬戶驗證費做營業(yè)外支出還是財務費用?
往年有一筆稅控維護費,借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額,現(xiàn)在怎么調整
老師,電子稅務局法人掃臉時長在哪設置呀
供應商貨款10個,100元,但是到貨多了5個,就是15個,150元,那庫存做150元嗎
是包工包料
你好;? ?包工包料;? 那么你們 稅務局的意思應該是 讓你銷售材料? 按13% ; %2B? ? 勞務清包工按3% ;這樣來簽訂合同? ?