當固定資產(chǎn)劃分為持有待售的時候持有意圖就已經(jīng)發(fā)生了變化,不再是自行使用通過提折舊實現(xiàn)收益,而是對外出售實現(xiàn)收益,所以不再計提折舊了
老師,固定資產(chǎn)轉為持有待售后,又轉回固定資產(chǎn)的,折舊補計提是從劃分為持有待售開始嗎?
老師,固定資產(chǎn)轉為持有待售后,又轉回固定資產(chǎn)的,折舊補計提是從劃分為持有待售開始嗎?
為什么固定資產(chǎn),長期股權投資等等處置之前,先不劃分為持有待售資產(chǎn)呢?
老師,為什么劃分持有待搜的固定資產(chǎn)不需要計提???
老師,我學到持有待售資產(chǎn)那章,有個地方?jīng)]明白。為什么劃分為持有待售資產(chǎn)后,固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)可以轉回。而存貨不能轉回
老師,單位能不能給個人補交社保?
我報關單上有2種商品,我只取得了其中一種的進項,這張報關單能退稅嗎
請問財務報表申報,資產(chǎn)負債表照填和答案一樣還是提交不了,利潤表合計為什么不對
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎者的個稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應該通過“應交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?
企業(yè)小規(guī)模納稅人和個體工商戶分別是如何定稅的
@樸老師,我們和客戶達成一致符合商業(yè)折扣的業(yè)務類型,我們商品5000元,折扣1000元,發(fā)票我知道怎么開具 折扣需要在一張發(fā)票上面進行提現(xiàn),但是合同中應該怎么簽訂,財務這里,直接寫折扣后的金額還是 原值,折扣金額,都體現(xiàn),還有什么需要注意的?
老師 我問下 現(xiàn)在因為稅收分類編碼不對需要重開以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說是已經(jīng)退稅回來了 ,重開發(fā)票會影響它退不了稅嗎
老師好!注冊會計師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級,能考注會嗎?
客戶那邊的會計每個月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開進來的普票和專票沒有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證,來回參照很費時間 還有她每個月郵寄做賬資料里沒有回單和對賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應該怎么和客戶解決?
請問箭頭指的是填發(fā)票總額,對嗎