你好,附加稅是應(yīng)交稅費(fèi),在貸方有余額嗎?
胡老師您好,請問運(yùn)輸公司:應(yīng)交增值有貸方余額,城建稅,教育附加,地方教育附加這3項(xiàng)有借余額,怎么做分?jǐn)?shù)做平謝謝 城建稅,教育附加,地方教育附加這3項(xiàng)有借方余額是因?yàn)闆]有計(jì)提嗎 但是應(yīng)交增值稅有貸方余額又是什么原因呢,要不要做平它呢
申報(bào)表中的利潤表里面的營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),是上個(gè)季度發(fā)生了退稅,也做了對應(yīng)的會計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:營業(yè)稅金及附加 ,但是因?yàn)闋I業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),申報(bào)不了,請問老師這個(gè)要怎么做賬
老師請問附加稅在貸方顯示負(fù)數(shù)余額,是不是因?yàn)闆]有計(jì)提的原因呀,現(xiàn)在調(diào)整的話是不是:借營業(yè)稅金及附加正數(shù),貸:應(yīng)交附加稅借方負(fù)數(shù)
老師,我想請教個(gè)問題,前期列附加稅的時(shí)候,因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅,我按照負(fù)數(shù)列的增值稅,導(dǎo)致附加稅也是負(fù)數(shù),現(xiàn)在余額在貸方
2021年多計(jì)提了附加稅1000,借營業(yè)稅金貸應(yīng)交后面因?yàn)閮?yōu)惠才交了200,到年底直接剩下的做了減免做錯(cuò)了,借,應(yīng)交稅費(fèi)貸減免附加稅借減免附加稅貸營業(yè)外收入 。。2021年底如何更改? 應(yīng)交附加稅期末在貸方負(fù)數(shù)如何處理,是少計(jì)提了嗎?
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅做這個(gè)就。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
請問老師員工的個(gè)人所得稅實(shí)際上由公司承擔(dān)的費(fèi)用,我該怎么做賬呢
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款。