借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模初次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)160元收到的專票,服務(wù)費(fèi)280收到的普票,那我要如何做分錄呢?這個(gè)好像可以全額抵扣的啊
您好 老師 本月交了280元的稅控盤(pán)費(fèi)用 銀行下周280元 已收到發(fā)票 已抵扣進(jìn)項(xiàng) 如何做分錄?
老師,您好 航天信息維護(hù)費(fèi)280元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果本期只用一部分,比如說(shuō)本期只用了180元,全部的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師下午好,我有一筆退稅款被繞住了。3月份交了稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元今年10月份單位換法人把稅控盤(pán)拿到稅務(wù)局注銷(xiāo)了,11月份稅務(wù)局退回來(lái)280元以及280元相關(guān)的附稅總共294元以銀行進(jìn)賬了。所以這筆款項(xiàng)需要如何做賬務(wù)處理?(我企業(yè)是一般納稅人)非常期盼老師們的詳細(xì)知道并求會(huì)計(jì)分錄。謝謝
老師,節(jié)日好!我收到稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)退費(fèi)280元,怎么做賬?開(kāi)始是收到稅控盤(pán)發(fā)票,做憑證借管理費(fèi)用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅貸管理費(fèi)用,不過(guò)因?yàn)槭切∫?guī)模始終未抵扣,應(yīng)交稅費(fèi)一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄
小規(guī)模第一季度開(kāi)普票+紅沖普票,最終金額是-23000,那么第二季度開(kāi)票數(shù)是323000,請(qǐng)問(wèn)可以沖減第一季度負(fù)數(shù),第二季度免稅嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎樣做賬務(wù)處理?
老師,紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證,我們要給對(duì)方開(kāi)紅票,收不回來(lái)對(duì)方的紙質(zhì)發(fā)票,如果對(duì)方就是怎么找也找不見(jiàn)了,可以讓對(duì)方出其他證明嗎?
對(duì)公賬戶支付給對(duì)方公司款項(xiàng) 但是還沒(méi)有收到發(fā)票 可以確認(rèn)成本嗎 對(duì)方公司可以確定收入嗎
老師新公司有利潤(rùn)了是不是必須計(jì)提盈余公積?
老師好,傳媒公司有一部分主播是以工資薪金發(fā)放的,一部分是以勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放的,兩個(gè)方式發(fā)放工資時(shí)怎么做分錄???謝謝老師
老師,我們老板今天突然要用承兌匯票付工程款。目前公司沒(méi)有承兌匯票 他的意思是通過(guò)其他渠道對(duì)方給我們50萬(wàn)承兌匯票 我們只付他497000 這個(gè)怎么做賬?。?/p>
公司收到總工會(huì)的一筆款是什么情況
老師好!請(qǐng)問(wèn)怎么樣區(qū)分合同負(fù)債和預(yù)計(jì)負(fù)債啊,不會(huì)用啊
預(yù)繳了項(xiàng)目所在地的所得稅,在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,沒(méi)有走到主表里,這部分是什么時(shí)候能用?
是這種?老師
最后一個(gè)是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
收到 謝謝
不用客氣,工作愉快。