你好1; 是的。電子稅務(wù)局都可以報(bào)的? ?
老師好,請(qǐng)問出口單位銷售收入所繳納的印花稅是不是要將運(yùn)費(fèi)沖減收入的那一塊沖減收入去掉再進(jìn)行印花稅的核算?還是運(yùn)保費(fèi)不沖減直接用總收入進(jìn)行計(jì)算印花稅?
你好,就是我在國(guó)家電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的,我要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報(bào)印花稅,可是我在申報(bào)印花稅的時(shí)候忘記切換成當(dāng)?shù)氐闹鞫悇?wù)機(jī)關(guān)了,直接在自己的稅務(wù)機(jī)關(guān)交了印花稅,我想問問么退這個(gè)印花稅?我嘗試點(diǎn)了誤收多繳退抵稅,到了稅票信息查詢沒辦法顯示出來(lái)。請(qǐng)問下我到底要怎么才能退掉呢?
老師,我有3個(gè)問題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時(shí),會(huì)計(jì)上的處理可以不計(jì)提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計(jì)提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費(fèi)用,而不入稅金及附加嗎?
請(qǐng)問印花稅是要自己主動(dòng)申報(bào)嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)直接在繳稅系統(tǒng)直接將應(yīng)繳納印花稅做進(jìn)去
老師,我們3月份有購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù),按買賣合同申報(bào)印花稅,申報(bào)印花稅需要3月份計(jì)提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
請(qǐng)問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問:這道題2350-2200=150.購(gòu)買時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請(qǐng)問為什么答案第二問,是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
是要自己主動(dòng)申報(bào)嗎?還是稅務(wù)局不說就不用管?
你好1.? 你自己報(bào)哈 ;主動(dòng)去報(bào);? 按照業(yè)務(wù)自己報(bào)? ?