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老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)處置了是不是要借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。這樣賬務(wù)處理是嗎?金額填原值的金額?

2022-08-18 01:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-18 03:08

你好!借方是固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊

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快賬用戶6655 追問(wèn) 2022-08-18 03:09

不太明白,能舉個(gè)例子嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-18 03:17

第一種情況:未提完折舊將固定資產(chǎn)出售 1、轉(zhuǎn)入固資清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益 (1)如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)如為貸方余額是清理的凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 ? 第二種情況:已提足折舊固定資產(chǎn)出售 1、因提足折舊,此時(shí)固定資產(chǎn)清理為0 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益 (1)如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)如為貸方余額是清理的凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)處置固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)到底是用“資產(chǎn)處置損益”科目還是使用“營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出”科目,則依據(jù)下列原則區(qū)分:即是看該資產(chǎn)處置后是否有使用價(jià)值。 如果資產(chǎn)處置后還有使用價(jià)值,則計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”科目,反之,則計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”科目。例如,固定資產(chǎn)的毀損報(bào)廢后,不再有使用價(jià)值,則“營(yíng)業(yè)外支出”科目。若用固定資產(chǎn)抵債、投資、捐贈(zèng)等,這些經(jīng)營(yíng)行為是為了換取對(duì)價(jià),具有一定的商業(yè)價(jià)值,則應(yīng)入“資產(chǎn)處置損益”科目。

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你好!借方是固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊
2022-08-18
若報(bào)廢無(wú)殘料收入、無(wú)賠償?shù)绕渌马?xiàng),賬務(wù)處理正確。第一步將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,轉(zhuǎn)出原值與累計(jì)折舊;第二步把清理凈損失轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出 。若有殘料收入、賠償?shù)龋~務(wù)需進(jìn)一步調(diào)整。
2025-04-22
同學(xué)你好,這道題我?guī)湍憬獯稹?/div>
2024-01-04
同學(xué)你好, 對(duì)的。理解完全正確
2025-01-12
您好,固定資產(chǎn)是原值。是改建后的累計(jì)折舊。
2020-09-06
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