同學(xué)你好 按照最后的剩余價值
1、請問事業(yè)單位固定資產(chǎn)(以前年度)盤盈會計分錄;(已經(jīng)審批) 請糾正是否有錯: 借 固定資產(chǎn) 貸 待處理財產(chǎn)損溢 借 待處理財產(chǎn)損溢 貸 以前年度盈余調(diào)整 2、請問事業(yè)單位固定資產(chǎn)已到報廢年限的會計分錄;(已折舊完、已經(jīng)審批) 借 固定資產(chǎn)累計折舊 貸 固定資產(chǎn)
公司員工丟失數(shù)碼相機一臺,原值2889元,5個月累計折舊381.20元,凈值2507.80元,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批員工賠償2000元,公司承擔507.8元。 借:待處理財產(chǎn)損益 2507.80 累計折舊-數(shù)碼相機 381.20 貸:固定資產(chǎn)-數(shù)碼相機 2889.00 借:庫存現(xiàn)金 2000 營業(yè)外支出-固定資產(chǎn)非正常損益 507.80 貸:待處理財產(chǎn)損益 2507.80 不明白的是:第一個分錄里把固定資產(chǎn)和累計折舊都沖減了,那是不是之前公司累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)的成本都沒有了?公司的總成本降低了?經(jīng)營所得變高了?
以前的固定資產(chǎn)(小車,小貨車)提完折舊一直在賬上掛著,東西都已經(jīng)不在好多年了,現(xiàn)在清理做借固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸固定資產(chǎn);借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理可以嗎
老師,固定資產(chǎn)盤點不在了,已經(jīng)折舊完了,我記待處理財產(chǎn)損益的,累計折舊,貸,固定資產(chǎn)。這個固定資產(chǎn)是原值還是減除殘值的?待處理財產(chǎn)損益金額是倒擠嗎?
情況1 固定資產(chǎn)原值2萬,累計折舊2萬,沒有殘值。如果處理的話 是不是就 借累計折舊 貸固定資產(chǎn)-原值。 情況2如果固定資產(chǎn)原值2萬,累計折舊1.5萬,殘值5千,已折舊完畢 處理時 是不是借 累計折舊1.5 固定資產(chǎn)清理5千 貸 固定資產(chǎn)2萬 (沒有收入,當垃圾丟了) 以上分錄是這樣做嗎?
老師,小張已經(jīng)完成A公司的實繳實收資本43萬,小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳,小陳未實繳出資額,A賬務(wù)處理需要怎么做
老師,現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率,請問這個內(nèi)部收益率怎么簡單測算呢
老師,A已經(jīng)完成實繳實收資本,A退股轉(zhuǎn)讓給B,B未實繳出資額,賬務(wù)處理需要怎么做
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準+受 讓方補交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個稅3月15日報1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會議平板一體機原值4600多元需要計入固定資產(chǎn)嗎?對應(yīng)折舊年限是多少年?
請問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認,一確認就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報工商年報,不知道認繳出資時間和實繳出資時間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
待處理財產(chǎn)損益就是殘值吧?
同學(xué)你好 對的 就是殘值的