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老師好,稅務(wù)抽查,某項(xiàng)業(yè)務(wù)要提供四流合一,我們這邊四流合一資料遞交上去了,但是最后的處理結(jié)果是 要求我們把這項(xiàng)業(yè)務(wù)所有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 做轉(zhuǎn)出,這是什么意思?

2022-08-17 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-17 21:56

你好,企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。

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快賬用戶5790 追問 2022-08-17 21:57

不是這些項(xiàng)目,發(fā)票都是能用到的庫存商品這些

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齊紅老師 解答 2022-08-17 21:58

進(jìn)項(xiàng)稅 做轉(zhuǎn)出,意思就是你不能抵扣增值稅了

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快賬用戶5790 追問 2022-08-17 21:59

不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那是不是 這些發(fā)票也不能入庫存商品 也不能抵扣成本

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齊紅老師 解答 2022-08-17 21:59

發(fā)票的做賬根據(jù)實(shí)際情況,能入庫存商品 能抵扣成本

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快賬用戶5790 追問 2022-08-17 22:00

能入成本 那為什么不讓抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-08-17 22:01

如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。

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快賬用戶5790 追問 2022-08-17 22:02

現(xiàn)在抽查的結(jié)果 就是認(rèn)為這些都是虛開發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-08-17 22:03

虛開發(fā)票可能還會(huì)涉及處罰

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快賬用戶5790 追問 2022-08-17 22:05

這個(gè)知道,現(xiàn)在只是自查,還沒到稽查。所以基本可以認(rèn)定發(fā)票都是有問題的,按這樣的情況 是不是除了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 其他也不能入成本

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齊紅老師 解答 2022-08-17 22:06

就是你做分錄,調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)就可以的

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快賬用戶5790 追問 2022-08-17 22:08

比如 當(dāng)時(shí)入賬 是 借 主營業(yè)務(wù)成本100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸 現(xiàn)金113 那我這邊 借? 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 還有 這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本 100 怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 22:09

借?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 13 貸?主營業(yè)務(wù)成本13

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快賬用戶5790 追問 2022-08-17 22:11

1進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不應(yīng)該在貸方,2虛開發(fā)票的 還能成本入賬 不用調(diào)出成本?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 22:12

借主營業(yè)務(wù)成本13 貸?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 13 就是你的成本增加了 如果你是購買庫存商品的分錄應(yīng)該是 借? 庫存商品 ?應(yīng)交稅費(fèi) 貸? 銀行存款 然后? 借庫存商品13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 13

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快賬用戶5790 追問 2022-08-17 22:16

不是太明白,老師 我的理解了 比如 虛開100萬 稅13萬的話 那我做的處理首先這個(gè)13萬要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后100萬的當(dāng)時(shí)入賬增加成本,那我現(xiàn)在不是應(yīng)該沖減這100萬,補(bǔ)所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-08-17 22:17

就是你結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本或庫存商品13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 13 就可以的

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快賬用戶5790 追問 2022-08-17 22:23

老師 本身就虛增了100萬成本 怎么做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 又增加了13萬成本 現(xiàn)在成113萬成本,難道賬上是這么做,改所得稅報(bào)表的時(shí)候 在把虛增的成本給扣除?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 22:24

本身就虛增了100萬成本 借主營業(yè)務(wù)成本或庫存商品100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 100

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2022-08-17
您好,你的意思是你沒有做賬然后發(fā)票認(rèn)證了?
2020-01-12
你好,是沒有法規(guī)規(guī)定。但是必須上家繳納進(jìn)項(xiàng)稅額你們才能抵扣
2020-10-10
不會(huì)的,如果是正常的業(yè)務(wù),正常交了稅款,你們單位可以正常抵扣的。
2022-07-20
同學(xué)你好,把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再退給對(duì)方紅沖比較好。
2022-10-12
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