你好,企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對(duì)不通過 (讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 后來去問了當(dāng)時(shí)給我們開發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時(shí)他開出去的發(fā)票 稅金沒交 說這幾天就去交 若是這個(gè)公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎? 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師好,稅務(wù)抽查,某項(xiàng)業(yè)務(wù)要提供四流合一,我們這邊四流合一資料遞交上去了,但是最后的處理結(jié)果是 要求我們把這項(xiàng)業(yè)務(wù)所有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 做轉(zhuǎn)出,這是什么意思?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師好,我們公司實(shí)際是批發(fā)零售行業(yè),但是有一部分的制造業(yè),稅務(wù)上我們是制造業(yè),然后我們是高新企業(yè),有做研發(fā)加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們提供佐證資料,證明我們是制造業(yè),然后我提供不出來,稅務(wù)局要求我改回批發(fā)零售行業(yè),同時(shí)把23年的企業(yè)所得稅報(bào)表了,我如果改成批發(fā)零售行業(yè),這個(gè)對(duì)我們有什么影響
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
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專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
不是這些項(xiàng)目,發(fā)票都是能用到的庫存商品這些
進(jìn)項(xiàng)稅 做轉(zhuǎn)出,意思就是你不能抵扣增值稅了
不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那是不是 這些發(fā)票也不能入庫存商品 也不能抵扣成本
發(fā)票的做賬根據(jù)實(shí)際情況,能入庫存商品 能抵扣成本
能入成本 那為什么不讓抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。
現(xiàn)在抽查的結(jié)果 就是認(rèn)為這些都是虛開發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出。
虛開發(fā)票可能還會(huì)涉及處罰
這個(gè)知道,現(xiàn)在只是自查,還沒到稽查。所以基本可以認(rèn)定發(fā)票都是有問題的,按這樣的情況 是不是除了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 其他也不能入成本
就是你做分錄,調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)就可以的
比如 當(dāng)時(shí)入賬 是 借 主營業(yè)務(wù)成本100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸 現(xiàn)金113 那我這邊 借? 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 還有 這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本 100 怎么處理?
借?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 13 貸?主營業(yè)務(wù)成本13
1進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不應(yīng)該在貸方,2虛開發(fā)票的 還能成本入賬 不用調(diào)出成本?
借主營業(yè)務(wù)成本13 貸?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 13 就是你的成本增加了 如果你是購買庫存商品的分錄應(yīng)該是 借? 庫存商品 ?應(yīng)交稅費(fèi) 貸? 銀行存款 然后? 借庫存商品13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 13
不是太明白,老師 我的理解了 比如 虛開100萬 稅13萬的話 那我做的處理首先這個(gè)13萬要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后100萬的當(dāng)時(shí)入賬增加成本,那我現(xiàn)在不是應(yīng)該沖減這100萬,補(bǔ)所得稅。
就是你結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本或庫存商品13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 13 就可以的
老師 本身就虛增了100萬成本 怎么做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 又增加了13萬成本 現(xiàn)在成113萬成本,難道賬上是這么做,改所得稅報(bào)表的時(shí)候 在把虛增的成本給扣除?
本身就虛增了100萬成本 借主營業(yè)務(wù)成本或庫存商品100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 100