你好,預(yù)收的款項,不需要申報增值稅 等開具發(fā)票做收入分錄,再做增值稅的申報?

老師,請問未開票收入報稅后,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理? 我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)公司收到貨款,前任會計都是先掛預(yù)收或應(yīng)收(掛應(yīng)收的是要開票的公司,預(yù)收的是不開票的個人單位)等給客戶開票后,再根據(jù)票面金額把對應(yīng)客戶的應(yīng)收款掛借方,并且在同一個憑證內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本。然后沒開票金額就會一直掛在預(yù)收賬款的科目下,現(xiàn)在把部分未開票收入報稅了,不知道該怎么做憑證。
老師麻煩問一下21年12月支付一筆貨款,沒收到發(fā)票,當(dāng)時做賬借預(yù)付賬款貸銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄和年報,當(dāng)時交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報中退回稅款。
請問下生活中收到預(yù)收賬款在納稅申報時直接要申報應(yīng)交增值稅么,還是先掛預(yù)收賬款或其他應(yīng)付款,等開票再沖回,分錄該怎么做呢?
老師 多開的發(fā)票沒有作廢 報稅的時候發(fā)現(xiàn)的 這個稅要交 后面申請退 這個賬應(yīng)該怎么做 當(dāng)月正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 收到退稅了怎么做賬 交稅的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:其他應(yīng)收款 收到退稅了再借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣的賬務(wù)處理對嗎
請問老師一般納稅人在購進貨物的時候,是先預(yù)付的全款,分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后收到貨和發(fā)票再 借:庫存商品 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款 但是后來采購?fù)素浟?,該如何做分錄呢?/p>
2021年取得的發(fā)票原件丟失需要對方復(fù)印件加蓋發(fā)票章 ,取得對方發(fā)票復(fù)印件加蓋發(fā)票章的掃描件可以嗎?還是要復(fù)印件加蓋發(fā)票章的原件
購買幼兒園房產(chǎn)契稅60萬,印花稅0.5萬,銀行轉(zhuǎn)賬一筆轉(zhuǎn)的61.5萬,那么現(xiàn)金流量選擇項目?
請問老師我計提工資是:借:管理費—工資27000 貸:應(yīng)付職工薪酬27000 發(fā)工資時:借:應(yīng)付職工薪酬27000 貸:其它應(yīng)收款1250 貸:銀行存款25750 工人到手的工資是25750,代扣個人所得稅1250,那我填寫個人所得稅的時候正常工資薪金所得數(shù)是填寫我計提的27000,還是25750,填寫哪個數(shù),我填寫了(基本收入和基本養(yǎng)老保險費)加起來正好是27000,收入合計也顯示是27000,請問這樣填寫對嗎
老師,您看我再電子稅局已經(jīng)勾選了一張發(fā)票,并且已經(jīng)確認(rèn),但是我申報增值稅的時候,附表二進項稅的金額沒有自動帶過去,這怎么辦?
老師你好,回來的車,開的專票,可以一次性抵扣是嗎
老師您好,怎么樣讓自己的思維清淅?
老師你好,請問生產(chǎn)體育用品,充氣艇,沖浪板,這些戶外用品,適合哪種成本核算方法呢?
老師我個人店鋪7-9月份銷售了25萬左右,但是我問了會計學(xué)堂的老師,老師說不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個人店鋪要不要換成個體戶店鋪呀,是不是要亮營業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過備用金形式借出來再發(fā)給員工。這個福利費需要計提并申報個稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
這個對比解析中寫的這樣做是為什么呢
你好,是建筑業(yè)或者出租不動產(chǎn)? ?收到 預(yù)收賬款嗎??
案例中是提供工程服務(wù),如果是商貿(mào)公司,貿(mào)易公司是怎么處理
你好 提供工程服務(wù),收到 預(yù)收賬款,當(dāng)時就會發(fā)生納稅義務(wù)。 如果是商貿(mào)公司,預(yù)收的款項,不需要申報增值稅,等開具發(fā)票做收入分錄,再做增值稅的申報?
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。