你好, 一般納稅人納稅申報(bào)時(shí)的注意事項(xiàng) 1.納稅人在增值稅一般納稅人申報(bào)前,必須先辦理單位稅務(wù)登記、增值稅稅種認(rèn)定和增值稅一般納稅人認(rèn)定。 2.一般情況下,納稅人按照注冊(cè)行業(yè)填寫相關(guān)附表,先錄入附表,主表匯總附表信息,主表統(tǒng)一保存。 3.納稅人只有在申請(qǐng)優(yōu)惠、減免等相關(guān)資格的批準(zhǔn)和備案時(shí),才能在填寫申報(bào)表時(shí)填寫減免稅等相關(guān)信息。 4.對(duì)于營(yíng)改增混營(yíng)企業(yè)在稅費(fèi)種認(rèn)定要認(rèn)定兩條一條為勞務(wù)和貨物一條為服務(wù)(通過品目和預(yù)算科目區(qū)分)。在申報(bào)表附表中填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)項(xiàng)。 5.如需填寫《油氣田企業(yè)增值稅分配表附表》,必須在注冊(cè)賬戶分類管理模塊中歸類為油氣田企業(yè)。 增值稅一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么? 增值稅一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):有固定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所;能夠按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,根據(jù)合法有效的憑證進(jìn)行計(jì)算,并提供準(zhǔn)確的稅務(wù)數(shù)據(jù)。增值稅納稅人的年度應(yīng)稅銷售額超過財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人資格。 本辦法所稱年度應(yīng)納稅銷售額,是指納稅人在連續(xù)不超過12個(gè)月的營(yíng)業(yè)期內(nèi)應(yīng)繳納增值稅的累計(jì)銷售額,包括免稅銷售額。 第四條年度應(yīng)納稅銷售額不超過財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人和新設(shè)立納稅人標(biāo)準(zhǔn)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人資格。
單位7月份從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人,申報(bào)稅時(shí)需要注意什么?如何申報(bào)?
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老師,我準(zhǔn)備工商年報(bào),注冊(cè)聯(lián)絡(luò)員時(shí),法人信息我核對(duì)很多遍沒問題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯(cuò)誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進(jìn)去
凍玉米,是屬于免稅的項(xiàng)目?因?yàn)閮鋈馐敲舛惖?/p>
裝卸費(fèi)的稅收編碼是屬于勞務(wù)還是物流助輔
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A公司從2019年開始將B公司納入合并范圍編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。A公司2019年6月20日從B公司購(gòu)進(jìn)不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),用于公司行政管理,設(shè)備價(jià)款192萬(wàn)元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬(wàn)元。A公司對(duì)該設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限4年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
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老師,我們的公司是買進(jìn)來(lái)10元,賣出去9元。老板說(shuō)的年底返利,我聽不懂啥意思?
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同學(xué), 這個(gè)要作為你們的營(yíng)業(yè)外支出或者銷售費(fèi)用了。 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存商品
可以減少收入不
同學(xué) 這個(gè)是也是可以沖減收入的。