那就按實際金額開票就可以了。
老師你好,我做無票收入多開了數(shù)量0.2噸,多交了12.2元的稅,現(xiàn)在開票少開0.2噸,少開106元金額,應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,我們現(xiàn)在需要開發(fā)票,總金額是615294.6,單價是127000/噸(50計價),數(shù)量3噸然后貨物的含量是80.83%,像這種的話,應(yīng)該怎么開,問了下代理他說單價跟總金額配不上,不能開,像這種的應(yīng)該怎么算呢
老師好,我有兩家一般納稅人商貿(mào)公司,本該每個公司進(jìn)銷是一致的,但是我現(xiàn)在碰到這樣一個問題 比如:A公司進(jìn)了2000噸 銷了1500噸,還剩余500噸 B公司進(jìn)了1500噸,銷了2000噸, 這個應(yīng)該怎么處理? 我的解決方法是:我在少的B公司做了一筆暫估入庫,然后明年往進(jìn)開進(jìn)項票的時候,B公司多往進(jìn)開500噸,A公司少往進(jìn)開500噸 (備注:前提是A和B公司開出去的噸位數(shù)相同的情況下) 這樣可以嗎,老師
我們應(yīng)收賬款186727.3元,開了246800的發(fā)票給客戶,收到貨款246800,這個多開票的金額我們是不是要多交稅?多開票的應(yīng)該交多少稅呢?退回客戶59471元,請問這幾筆怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師我們從A公司采購了一批貨100噸,單價1萬元一噸,稅額13萬,我們支付A公司113萬元,并且收到A公司給我們開具100噸的發(fā)票,但是從A公司運輸?shù)轿覀児就局袚p失了1噸,但是我們也把這100噸入庫了,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬, 貸:銀行存款113萬。現(xiàn)在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金,現(xiàn)在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬元+5000=15000元,但是A公司并未把損失1噸發(fā)票沖紅,我們卻做了100噸入庫,現(xiàn)在該怎么辦呢???收到了100噸入賬了,并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費用包裝費嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
我做無票己交稅了,也出庫了,稅這邊要怎么處理
無票收入后面不是開票了嗎?
是的,后開票的數(shù)量,金額都比我做無票的少,我的庫存對不上現(xiàn)在開票的
把多開的紅沖處理就可以了。
沒有多開出票,只是做無票時先交稅,多做未開票銷售額106元,多交了12元稅,到時我申報時我按原來己申報的金額沖減嗎填申報表嗎?
在開票的時候無票收入填寫負(fù)數(shù),不用重復(fù)交稅。