你好 ;? ?沖的話? ? 紅字沖? ; 你跨年了這個損益科目要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的??
老師,你好,請教個問題,就是損益類的科目沖減,是同方向紅字沖減,還是反方向藍字沖減,這個問題我一直搞不明白。例如,上月其他業(yè)務(wù)收入入多了,這個月沖減,那我是在貸方紅字沖減,還是借方藍字沖減?管理費用、銷售費用科目又是怎樣沖減的?
老師,我們當(dāng)期開具了16萬的專票,但是我們之前開具了300元,對方現(xiàn)在無法付款,我們要在當(dāng)期紅沖300萬,這部分已經(jīng)繳稅了,現(xiàn)在紅沖后,要去稅務(wù)局申請退稅嗎,要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開具發(fā)票的影響
老師,去年的發(fā)票部分紅沖,需要讓對方把發(fā)票聯(lián)退回給我們銷售方嗎?還是說我這邊紅沖發(fā)票和藍字發(fā)票開了都寄給對方
老師,我們2020虛開了發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求補稅,沖銷是反方向沖回還是用紅字沖
老師就是我們公司一月份開給對方的勞務(wù)維修發(fā)票,對方說還沒有使用要沖紅。現(xiàn)在沖紅需要對方開紅字信息表給我們嗎還是可以直接沖紅
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師麻煩你幫我看看,分錄這樣做,對不對
?你好;? ? ?那你就? 可以這樣來走; 相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了。 沖了之前的 購進業(yè)務(wù)嘛? ??