你好;? ? ? ?你負債表里面數(shù)據(jù)都清理掉;如果稅務(wù)局查賬最近3年 的報表和憑證; 沒有發(fā)現(xiàn)任何異常; 那么就不會有問題; 正常查賬的企業(yè);? 注銷的時候都會查詢 最近3年的賬務(wù)處理和報表的;? ??
齊老師,公司中途建賬,之前的往來應(yīng)收有數(shù)據(jù),應(yīng)付沒數(shù)據(jù),庫房太大,老板安排在月中盤庫,固定資產(chǎn)有半年了,如何建立期初數(shù)?如果月中盤了庫,其他的科目都要在月中取數(shù),起初一結(jié)賬,后半月的數(shù)歸到下一個月?也就是12月?
應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付,這幾個往來科目,如果最后企業(yè)注銷的時候沒有數(shù)據(jù)了,就是出報表的時候沒有數(shù)據(jù)了,都能夠做到結(jié)清了。這種情況下,稅務(wù)還要查賬嗎?
一預(yù)到底的理解:是針對一筆完整的往來業(yè)務(wù),一筆業(yè)務(wù)最開始用了預(yù)付預(yù)收,那這筆業(yè)務(wù)后續(xù)科目也只能用預(yù)付預(yù)收,不能使用應(yīng)付應(yīng)收。但這筆業(yè)務(wù)結(jié)束了,還是這個供應(yīng)商或客戶,其它業(yè)務(wù)中非預(yù)時,也可以根據(jù)實際情況直接用應(yīng)付應(yīng)收科目來記賬。不會引起賬本、報表(設(shè)置了重分類)的準確性。以上理解,對嗎?謝謝老師!
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負怎么算
嗯嗯,好的。那么請問稅務(wù)查賬,其實到底查些什么呢?
你好;一般是查看你 報表 ; 憑證 發(fā)票 以及? 申報表; 銀行賬這些的??