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應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付,這幾個往來科目,如果最后企業(yè)注銷的時候沒有數(shù)據(jù)了,就是出報表的時候沒有數(shù)據(jù)了,都能夠做到結(jié)清了。這種情況下,稅務(wù)還要查賬嗎?

2022-08-17 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 14:09

你好;? ? ? ?你負債表里面數(shù)據(jù)都清理掉;如果稅務(wù)局查賬最近3年 的報表和憑證; 沒有發(fā)現(xiàn)任何異常; 那么就不會有問題; 正常查賬的企業(yè);? 注銷的時候都會查詢 最近3年的賬務(wù)處理和報表的;? ??

頭像
快賬用戶8096 追問 2022-08-17 14:10

嗯嗯,好的。那么請問稅務(wù)查賬,其實到底查些什么呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-17 14:11

你好;一般是查看你 報表 ; 憑證 發(fā)票 以及? 申報表; 銀行賬這些的??

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你好;? ? ? ?你負債表里面數(shù)據(jù)都清理掉;如果稅務(wù)局查賬最近3年 的報表和憑證; 沒有發(fā)現(xiàn)任何異常; 那么就不會有問題; 正常查賬的企業(yè);? 注銷的時候都會查詢 最近3年的賬務(wù)處理和報表的;? ??
2022-08-17
這種理解基本是正確的。 “一預(yù)到底” 原則強調(diào)對于同一筆完整的往來業(yè)務(wù),在初始采用預(yù)付或預(yù)收科目進行核算后,后續(xù)相關(guān)處理應(yīng)保持一致性,繼續(xù)使用預(yù)付或預(yù)收科目,以確保該筆業(yè)務(wù)核算的連貫性和準確性,避免在同一筆業(yè)務(wù)中隨意混用應(yīng)付應(yīng)收與預(yù)付預(yù)收科目,造成賬目混亂。 當(dāng)該筆業(yè)務(wù)結(jié)束后,對于同一供應(yīng)商或客戶的其他業(yè)務(wù),如果不屬于預(yù)付或預(yù)收性質(zhì),根據(jù)實際情況直接使用應(yīng)付或應(yīng)收科目記賬是合理的,這樣的處理不會影響賬本和經(jīng)過重分類后的報表的準確性。因為重分類調(diào)整是基于往來科目余額的性質(zhì)進行調(diào)整,以更準確地反映資產(chǎn)和負債的真實情況,只要每筆業(yè)務(wù)的核算準確,不同業(yè)務(wù)根據(jù)實際情況正確使用相應(yīng)科目,是符合會計核算要求的。
2025-03-18
同學(xué)你好,問下,是稅務(wù)局讓你們一定要調(diào)整報表嗎,
2022-03-16
這個用幾個科目記賬,是你做賬的問題,報稅的時候負數(shù)申報也是沒有問題的
2021-04-22
你好 預(yù)付款不多的話 建議直接通過應(yīng)付賬款核算
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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