你好 免稅的,不需要阿,你們只是進項不容易抵扣

我方是商場類銷售方,對于購進免費農(nóng)產(chǎn)品,計提進項稅額,銷項增值稅專用發(fā)票銷項額是0嗎?免稅的進項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對于我銷售方來說我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
將上月購入的以抵扣進項稅的建筑材料,一批用于員工食堂改造該批材料,賬面實際成本為30萬元,下列說法正確的是a該批建筑材料應(yīng)當做視同銷售,處理,計算銷項稅額b該批建筑材料應(yīng)當作進項稅額轉(zhuǎn)出處理c該批材料銷項稅額等于30乘13%,等于3.9萬元,D,P材料進項,稅額轉(zhuǎn)出等于30乘百分之13=3點九萬元
有機化肥銷售屬于免稅嗎?其對應(yīng)采購的原材料的進項稅額是做轉(zhuǎn)出處理嗎?賬務(wù)處理是怎樣的?
外貿(mào)企業(yè) 出口退稅 有一筆業(yè)務(wù)新采購發(fā)票有問題。不予退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)做了出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明稅務(wù)也審批通過了,比如出口的銷售額是10萬 轉(zhuǎn)內(nèi)銷13% 價稅合計就是113萬 采購價稅合計8萬 進項稅額9203.53元 那對應(yīng)的賬務(wù)處理分錄怎么處理 ?
老師,供應(yīng)商經(jīng)營狀態(tài)異常,之前購買的材料已付款進項稅額已抵扣現(xiàn)稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出怎樣賬務(wù)處理啊。是借原材料增加貸進項稅轉(zhuǎn)出,借進項轉(zhuǎn)出貸未交增值稅是嗎?
食堂費用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計入到其他應(yīng)收款里面去怎么把這個其他應(yīng)收款沖消掉并且計入到其他應(yīng)付款(不知道要不要計入)之前支付給食堂費用借:管理費用-職工福利貸其他應(yīng)收款銀行存款但是這個其他應(yīng)收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請教一個問題我在社保費管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報,怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個點的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬,直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務(wù)收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個表格找數(shù)據(jù)建議哪個函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設(shè)備發(fā)票,但是本月無法取得對應(yīng)的進項發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進項發(fā)票的時候申請退稅呢?
老師你好,實繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計的是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務(wù)”,這個是說司機是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機都要給固定的錢也就是這里的“管理費”給出租車公司,所以按交通運輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個稅嗎?重點我想知道司機拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費用是不是指的銷管財