您好 是的 按照FOB價格開具發(fā)票 當月第一個工作日的匯率中間價

黎老師,如果你在的話麻煩你出來解答一下謝謝這個我也不太明白就是運費有這幾種方式502/5/1是不是說我下面幾條項目全部加總?cè)缓筮\費率是5%?就是下面的每一項分別乘以5%再乘以月初匯率就是每一項的運費人民幣額,然后502/19/2就是報關(guān)單上面的毛重(千克)/1000換算成噸然后乘以19元/噸再乘以月初第一個工作日匯率,,然后502/100/3就是說我全部項一共100元運費然后我要分攤就是100/進項加起來的金額然后得出比重再乘以100再乘以匯率折算成人民幣對嗎?然后保費也同理這樣算但如果是000/0.3/1是不是用報關(guān)單每一項*0.3%算出美元運費再用月初匯率折算人民幣?還有換匯也叫購匯和付匯這個怎么做會計分錄和收結(jié)匯?
老師,我這個是Cif成交,我開銷項發(fā)票時是不是需要用總金額45676.17扣除運費4500,后的余額乘以開票當月一號的匯率中間價開
老師,出口了一起貨物,合計45676.17美元,是Cif成交方式,運費是4500美元,我現(xiàn)在開銷售發(fā)票,總金額是不是用45676.17扣除4500,然后乘以當月一號匯率中間價
假設A公司有自營進出口權(quán),記賬本位幣為人民幣,外幣折算與兌換業(yè)務按當日即期匯率中間價進行折算。根據(jù)某份合同對美國出口G商品一批,成本為人民幣40000元。1.出庫待運階段公司業(yè)務部門根據(jù)出口合同或信用證規(guī)定開出商品出庫憑證,并連同外銷發(fā)票、裝箱單及其他出口單證,通過儲運部門交付運輸公司辦理托運,財務部門根據(jù)收到的出庫憑證。2.出口交單階段當出口商品已裝船、裝運后并取得已裝船提單或貨運運單時,儲運部門即根據(jù)信用證或出口合同規(guī)定,將全套單證向銀行辦理交單手續(xù),同時將出口發(fā)票副本注明交單日期,送財務部門據(jù)以作銷售處理。財務部門收到發(fā)票副本后與上述出庫單核對無誤后根據(jù)發(fā)票所列內(nèi)容,對美出口G商品一批,CIF紐約8000美元,扣除4%的傭金即320美元后銷貨凈額為7680美元,當日即期匯率為1美元=6.27元。3.收到銀行轉(zhuǎn)入貨款當銀行在收到出口企業(yè)全套單證經(jīng)審核無誤后,即按不同結(jié)算方式向境外銀行辦理結(jié)算手續(xù),假設當天現(xiàn)匯即期匯率為1美元=6.278元,銀行在收妥外匯后轉(zhuǎn)入公司賬戶。4.支付國內(nèi)費用當收到因出口在國內(nèi)發(fā)生的一些勞務費結(jié)算單據(jù)時,假設費用為840元,以銀行存款支付。
甲運輸公司為增值稅一般納稅人,主要從事國內(nèi)貨物運輸服務。2022年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)進口美式長頭大卡車,海關(guān)審定的成交價格為80萬元,運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的運輸費8萬元、保險費4萬元。(2)銷售國內(nèi)貨物運輸服務,取得含增值稅銷售額327萬元,其中305.2萬元開具增值稅發(fā)票、21.8萬元未開具發(fā)票。(3)以預收款方式對外出租一輛納入“營改增”試點之日前購進的貨車,租期3個月,含增值稅租金2.06萬元/月。甲運輸公司一次性收取3個月含增值稅租金共計6.18萬元。甲運輸公司選擇適用簡易辦法計稅。已知:關(guān)稅稅率為20%、消費稅稅率為5%、進口貨物增值稅稅率為13%;交通運輸服務增值稅稅率為13%;交通運輸服務增值稅稅率為9%;簡易辦法計稅增值稅征收率為3%。取得的增值稅扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當月抵扣。要求:(1)計算甲運輸公司當月進口美式長頭大卡車應繳納增值稅稅額。(2)計算甲運輸公司當月銷售國內(nèi)貨物運輸服務增值稅銷項稅額。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我們是外貿(mào)企業(yè),那我讓供應商開具發(fā)票的時候,品名按照這個報關(guān)單開具,寫滌綸面料可以嗎,還是要根據(jù)報關(guān)單全部寫全
這個是報關(guān)單
跟報關(guān)單名字一致 計量單位也一致