一號不可以抵扣的,只要是福利費(fèi)抵扣不了的。
老師,我公司是辦了一個(gè)職工食堂專門為員工提供中晚餐,是免費(fèi)的。那每次食堂產(chǎn)生的配送菜也是有發(fā)票的,我每次都是做管理費(fèi)用-福利費(fèi)開支的。這次食堂購了冰柜1500元,還有為食堂裝修了一下,讓員工就餐環(huán)境更舒適 ,那收到冰柜發(fā)票及裝修發(fā)票我要怎么做賬呀。有點(diǎn)不知所處。請老師多多指點(diǎn),謝謝
購買食品罐頭一批,增值稅發(fā)票注明價(jià)款40000,稅金5200,企業(yè)將這批貨物50%用于職工會(huì)餐福利,50%用于對外投資,開具增值稅普通發(fā)票,金額為27120,請問購入食品罐頭可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是多少?對外投資開具普通發(fā)票,還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼固定與工資一起發(fā)放,符合國稅函[2009]3號一條工資相關(guān)要求的,可以作為工資在企業(yè)所得稅稅前扣除,而不計(jì)入福利費(fèi)的額度內(nèi)。 財(cái)企[2009]242號二、企業(yè)為職工提供的交通、住房、通訊待遇,已經(jīng)實(shí)行貨幣化改革的,按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼或者車改補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,應(yīng)當(dāng)納入職工工資總額,不再納入職工福利費(fèi)管理。請問老師單位是與工資一同發(fā)放的,但是沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算
企業(yè)有職工食堂,為職工提供餐飲,算職工福利費(fèi),那么所購買的物品,專票是否可以抵扣!謝謝老師!
老師,有三個(gè)問題要請教:1.請問企業(yè)為某個(gè)員工購買的百元以下的服裝和出差用的行李箱計(jì)入什么科目?2.員工報(bào)銷的電影票又計(jì)入什么科目?3.員工平時(shí)部門聚餐的餐飲費(fèi)計(jì)入什么科目?如果是計(jì)入福利費(fèi)的話需要扣個(gè)稅嗎?謝謝
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請教一下,中級實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測評?
請問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請問,企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個(gè)年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎