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老師,我們公司籌建期間給過兩個(gè)幫忙的人員兩個(gè)紅包,八千和三千,沒有發(fā)票,沒有他們的身份信息,交不了個(gè)稅,我怎么做賬呢

2022-08-16 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-16 08:53

借管理費(fèi)用、開辦費(fèi)貸銀行存款匯算清繳調(diào)整就可以了。

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快賬用戶4883 追問 2022-08-16 09:16

老師,那端午節(jié)發(fā)員工的兩千塊能不能不交稅,不提供發(fā)票,匯繳清算納稅調(diào)增

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齊紅老師 解答 2022-08-16 09:18

你好,不可以不交稅的,可以沒有發(fā)票匯算清繳也可以抵扣,這個(gè)是現(xiàn)金福利,不用發(fā)票,按工資的14%抵扣所得稅就可以的。

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快賬用戶4883 追問 2022-08-16 09:50

那是不是虧損企業(yè)也不存在繳所得稅

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齊紅老師 解答 2022-08-16 09:53

你好對的是的,不需要交企業(yè)。

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齊紅老師 解答 2022-08-16 09:53

對的,是的,不需要交企業(yè)所得稅。

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借管理費(fèi)用、開辦費(fèi)貸銀行存款匯算清繳調(diào)整就可以了。
2022-08-16
這個(gè)工資實(shí)際你們有發(fā)放嗎?
2023-06-09
同學(xué),您好!外包在一定程度問題不是太大,建筑法稅法在執(zhí)行上口徑不完全一致,直接打款給個(gè)人有合同有業(yè)務(wù)沒有發(fā)票從業(yè)務(wù)上是沒有問題,但沒有發(fā)票的業(yè)務(wù)支出不能在稅前扣除,需轉(zhuǎn)化的工資支出或想辦法個(gè)人在稅務(wù)局代開部分勞務(wù)發(fā)票。
2020-10-09
你好同學(xué)可以統(tǒng)計(jì)一下總額按勞務(wù)申報(bào)納稅,每月800以下免稅的
2021-04-26
您好,您需要根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況來考慮,如果后續(xù)營利的可能性比較大,還是建議取得發(fā)票的,可以彌補(bǔ)以前年度虧損。如果后期收入不多那影響不大,沒有取得發(fā)票在企業(yè)所得稅稅前扣除需要納稅調(diào)增。
2021-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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