同學你好 廣宣費的依據(jù)包括主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入以及視同銷售收入。不包括接受捐贈收入和其他收入
為什么營業(yè)收入只了不加上銷售設備的和捐贈的
稅法的營業(yè)銷售收入=主營+其他+視同銷售 為什么這道題不加捐贈的40?捐贈難道不視同銷售么?
為什么是d?接受捐贈,難道不是營業(yè)外收入?
接受捐贈收入屬于“銷售營業(yè)收入”為什么不是廣宣費的依據(jù)?其他收入為什么也不是呢?
這里也是其他業(yè)務收入為什么不影響廣宣費的計算基礎
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經營所得走個人經營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
為什么接受捐贈收入屬于“銷售營業(yè)收入”
但它不屬于作為廣宣費基數(shù)的收入