你好,做紙質(zhì)申報表,去稅局大廳補(bǔ)做申報?
老師,現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)2020年12月份的個稅沒有報,怎么補(bǔ)救呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年的工資,有部分個人所得稅個稅系統(tǒng)沒申報上怎么補(bǔ)救
總共35000元(包含10人的工資和個稅),算偶然所得稅35000?20%=7000元?工資28000元?偶然所得系統(tǒng)怎么申報?有部分人個稅系統(tǒng)沒有他的話,怎么申報?
老師,2月份的工資表上沒有體現(xiàn)個稅,可是加上午餐補(bǔ)助有人需要交個稅,在個稅申報系統(tǒng)申報了個稅,可是在計提工資時由于表上沒有個稅,也就沒有應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅?,F(xiàn)在這張交個稅的回單應(yīng)該怎么做賬?
22年1-9月有部分員沒申報個稅,這部分人10月開始申報個稅,現(xiàn)在可以把1-9月的工資全部補(bǔ)充申報在10月個稅系統(tǒng)中嗎?
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當(dāng)期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計征交房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運費、裝卸費、管理費等費用加到該批貨的商品成本去呢?
匯算清繳都過了可以補(bǔ)報嗎
你好,是否過了匯算清繳,不影響補(bǔ)做申報啊?
正常補(bǔ)報就行了是吧!不影響是吧
你好,是的,是這樣的