你好 一起發(fā)一起填寫申報(bào)對(duì) 沒(méi)有發(fā)的月是 0報(bào)?
建筑項(xiàng)目部個(gè)稅認(rèn)定9月開始,去年漏掉9月1個(gè)月沒(méi)報(bào)個(gè)稅,當(dāng)月發(fā)了工資,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)可以零申報(bào)嗎,會(huì)罰款嗎,大概罰多少
22年個(gè)人所得稅1-9月份部分員工未申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致22年所得稅匯算清繳工資數(shù)與個(gè)稅工資數(shù)不匹配,可以在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)表嗎?
22年1-9月有部分員沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,這部分人10月開始申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在可以把1-9月的工資全部補(bǔ)充申報(bào)在10月個(gè)稅系統(tǒng)中嗎?
老師你好!申報(bào)個(gè)稅,工資是9月發(fā)放8月的,申報(bào)時(shí)這里10月是申報(bào)9月的嗎?然后9月不是有補(bǔ)繳嗎?這里申報(bào)時(shí)候需要把補(bǔ)繳的個(gè)人部分加上去嗎?
我們是10月份發(fā)9月份的工資,有個(gè)員工工資7000,但是在10月份沒(méi)有發(fā)工資,個(gè)稅怎么申報(bào),社保部分要申報(bào)嗎
老師,我們公司第二季度沒(méi)有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫3.4,可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,支付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒(méi)報(bào)稅就自己申報(bào)了
無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營(yíng)業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬(wàn)元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒(méi)發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師,我沒(méi)發(fā)的月份沒(méi)有0申報(bào),這樣1-9月工資是不是不能在10月份補(bǔ)充申報(bào)
正確處理是沒(méi)發(fā)也需要0申報(bào),可以補(bǔ)充申報(bào), 發(fā)了一起申報(bào)正確,10月申報(bào)