你好,不需要的,沒有抵扣的,你們自己開的紅字信息表,你自己留存好了負數(shù)發(fā)票就可以了,之前的發(fā)票需要收回來。
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
公司購買的資產(chǎn),沒有發(fā)票,每月的折舊費是不是不能稅前扣除?。?/p>
計提工資是計提實發(fā)還是應發(fā),有員工預支工資
會計實務考試主觀題要求寫應付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉移
8月開具銷項,進項最后一天被供應商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
對方已經(jīng)抵扣了
不是作廢了嗎?這是對方開的紅字信息表嗎?
是呀,非朝我們要開的負數(shù)發(fā)票
你好,對方抵扣了,然后她又作廢了抵扣相當于沒有抵扣吧?
對,抵扣完,又開的紅字信息表
也就是對方給你開了紅字信息表的話,負數(shù)發(fā)票需要給對方。
老師,紅字信息表只能購買方開嗎?
你好,購買方認證了,只能購買方來開,如果購買方?jīng)]有認證的,銷售方自己開就可以了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。