如果是購買貨物的,借預(yù)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)方公司給開紅票沖回,這個(gè)分錄怎么做
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,然后做了紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出去了,這個(gè)分錄怎么做
我已經(jīng)認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售方紅沖了,我怎么做分錄?
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方把我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又給紅沖了,怎么報(bào)稅呢?需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
老師 我已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票 這個(gè)月對(duì)方紅沖了 我怎么做分錄
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師,七月開的銷售不動(dòng)產(chǎn)房子發(fā)票稅率是5,增值稅是13333.33,房子在外地,七月在異地已交增值稅2000,我八月申報(bào)13333.33-2000,八月交增值稅11333.33,想問在七月增值稅賬務(wù)怎么處理
借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅、貸銀行存款13333.33
2000是七月交的現(xiàn)金
八月銀行存款交的11333.33
借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅,貸庫存現(xiàn)金。
七月增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么做
是簡易計(jì)稅的,不用的。借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,主營業(yè)務(wù)收入 抵扣的時(shí)候, 借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
謝謝老師
不用客氣,工作愉快