你好,附表四和減免明細(xì)表填寫的截圖看一下。
老師好,我們稅控盤維護(hù)費280,這個月申報我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報增值稅申報表4中本期實際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?
老師,我增值稅這個月申報總是不通過,牽扯到280元的稅控服務(wù)費,但是我感覺我填的都對,麻煩您幫我查查原因出在哪里?主表23行我填的280,圖片上傳不了了
老師,這個月增值稅申報表填了稅控盤服務(wù)費280,然后在主表15欄填進(jìn)去了280,提示與初始值0不等,不讓填,是填錯了嗎?
老師,你好!請問我這個月抵扣了稅控機(jī)服務(wù)費280元,已在主表第23欄填寫,附表四也填寫了,還有增值稅減免申報明細(xì)表也填寫了,現(xiàn)在申報時說不通過,怎么辦?
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據(jù)沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務(wù)費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報的時候又填了一個稅控服務(wù)費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,提示確認(rèn)房確認(rèn)后才能生成紅字發(fā)票,那要怎么開具
你好,老師,我們代收了甲方的垃圾清運費,代付給了第三方清洗服務(wù)公司,這個清洗服務(wù)公司給我們開了發(fā)票,這個要怎么做賬?
計提社保,只計提公司承擔(dān)的部分嗎?個人部分,公司承擔(dān),個人的部分也一塊計提嗎
請問外貿(mào)出口exw方式下,雜費欄由客戶承擔(dān)的沒填退稅有影響嗎?
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,購買方這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,那現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的話,要等對方做這個月的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,才能開具紅字發(fā)票嗎
C咋理解老師不清楚。謝謝??
內(nèi)賬的,怎么調(diào)平,其他應(yīng)收款-B??
老師你好,我現(xiàn)在補21.22年的成本,現(xiàn)在取得兩張成本票,該管員讓我們稅前扣,我要怎么處理?
收到客戶打款違約金 需要開票給對方嗎
老師,我公司是商貿(mào)公司我們是供貨方,現(xiàn)在還沒開始業(yè)務(wù)呢,對方直接給我頂了一個80多萬的房子,這個房子還不頂給我們賬戶,讓會計憑借協(xié)議下賬呢,這個怎么處理呢老師,人家還開票呢
減免稅明細(xì)表也要填嗎?
減免稅明細(xì)表是這樣填?
對的是的,你在保存試一下看下可以了嗎。
主表還是填補進(jìn)去,提示與初始值0不等。是哪里填錯了嗎?
23欄應(yīng)納稅減征額子怡填寫不了嗎?
可以,我以為是填免、抵、退稅額這欄了。
不用客氣,工作愉快。
謝謝老師的耐心解答。
不用客氣,工作愉快。