不可以的,招待費的抵扣不了。
公司買茶葉,用于送禮,開了專用發(fā)票,這個稅金要進賬轉(zhuǎn)出嗎,業(yè)務(wù)招待費可以抵稅嗎
老師,廣告策劃行業(yè),服務(wù)行業(yè),購進實物的進項專票,可以用來抵扣的嗎?貨物是總價給客戶(甲方)采購禮品作為贈送的。實物進項專票可以抵扣嗎
購買茶葉用于客戶伴手禮,入賬營銷服務(wù)費,專用發(fā)票的進項可以抵扣嗎?
老師,公司購入小型冰箱1000元,用于夏季存放飲料、茶葉招待客戶;購入熱水器500元,用于辦公區(qū)域的洗手盆;這樣的增值稅進項發(fā)票允許抵扣嗎?
老師好,公司購買酒用于招待客戶和送禮,取得增值稅專用發(fā)票,進項稅可以抵扣嗎
請問公司有欠股東100多萬,現(xiàn)在要繳100萬注冊資本,股東打進來,可以馬上還股東之前借給公司的款嗎?
房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎?
老師,全盤帳會計是什么意思?
老師,25年6月因24年收入少做了一筆,這個月做了一筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致賬報表鉤稽關(guān)系對不上,這個月稅務(wù)季報具體怎么操作?
老師,請問6月30號當(dāng)天我們公司開除了一個員工,并且把6月份的工資在6.30那天發(fā)給他了,問題是我們每個月都是25號發(fā)上月工資的,所以這個情況我怎么錄會計科目做賬?
老師:房地產(chǎn)預(yù)售,到最后清算調(diào)不調(diào)之前預(yù)售的利潤?像土增稅清算一樣
設(shè)施用地上建設(shè)房屋,直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),這個建設(shè)成本計入固定資產(chǎn)房屋還是長期待攤費用?
企業(yè)季報季末從業(yè)人數(shù)填寫,是最后一個月報的人數(shù)嗎
精斗云以前的期數(shù)還能反結(jié)賬嗎,比如現(xiàn)在是7月,5月的賬還能反結(jié)賬嗎
老師,海關(guān)匯率有什么規(guī)定?
201636號文件有規(guī)定,福利費、個人消費的,抵扣不了增值稅的。
那我們購買來用于辦公用品接待客戶用呢?
這個也是招待費的,月底扣不了的。
我們買禮品贈送給客戶需要視同銷售嗎?視同銷售的話進項是可以抵扣的吧?
可以的,可以這么做的。
那視同銷售的話,請問賬務(wù)怎么處理?
借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸銀行存款, 借銷售費用, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
我們就是買伴手禮贈送客戶,都是一個業(yè)務(wù),剛您說進項不可抵扣屬于接待,那現(xiàn)在也可以視同銷售進項抵扣?哪個方法更好嗎?
你們單位銷售這個伴手禮嗎?
主營就是這個的,按照最后一個視同銷售的最正規(guī)。
我們是房地產(chǎn)公司,買伴手禮送給客戶,現(xiàn)在稅務(wù)家查到我們茶葉進項抵扣 了,讓我們說明情況
Na,稅務(wù)局大部分會要求你們系統(tǒng)銷售的。
系統(tǒng)銷售什么意思?
視同銷售剛才打錯了。
視同銷售就是進項可以抵扣了?
進項可以抵扣的話需要什么協(xié)議之類的嗎?
不需要協(xié)議的,你跟你稅務(wù)局說,我們把增值稅補上。
我們把增值稅銷項稅額補上嗎?
是的是的,是這么做的。