你好,同學(xué),可以直接補(bǔ)計(jì)提
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下,上月計(jì)提工資的時(shí)候,計(jì)提個(gè)人所得稅計(jì)提少了,到這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,需要交的個(gè)稅大于計(jì)提的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬調(diào)整啊
您好,想請(qǐng)問(wèn)一下民非組織,在計(jì)提上月工資的時(shí)候個(gè)人所得稅計(jì)提少了,導(dǎo)致計(jì)提的職工工資計(jì)提多了,那下個(gè)月怎么來(lái)調(diào)整呢?分錄又怎么寫呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,賬上做的計(jì)提工資跟個(gè)稅報(bào)的對(duì)不上,賬上計(jì)提的工資少了,應(yīng)該怎么來(lái)做分錄補(bǔ)上工資呢?
社保工資計(jì)提問(wèn)題 如果計(jì)提和實(shí)際發(fā)放不一樣那是不是得紅沖了呢? 當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月社保公積金還是下月計(jì)提上月呢 請(qǐng)問(wèn)老師多計(jì)提和少計(jì)提的分錄麻煩寫一下吧 謝謝您,會(huì)好評(píng)的??
請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提工資,是計(jì)提什么時(shí)候工資呢?比如:現(xiàn)在是8月份,發(fā)7月工資,申報(bào)6月工資表的個(gè)稅,然后個(gè)人所得稅系統(tǒng)所屬期是7月,那具體工資是計(jì)提什么時(shí)候的工資呢?我沒(méi)有理解這里的時(shí)間
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我上月計(jì)提多了,不是少了
那就紅沖多計(jì)提的
怎么紅沖,分錄怎么寫呀,上月計(jì)提寫的分錄是,管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)付工資職工工資,應(yīng)付工資社會(huì)保險(xiǎn),個(gè)稅計(jì)提少了84,職工多計(jì)提了84導(dǎo)致,怎么來(lái)寫紅沖分錄呀
就是原來(lái)分錄紅字,同學(xué)
那我如果不紅沖呢?這個(gè)月多計(jì)提,下個(gè)月多計(jì)提,這個(gè)分錄怎么寫呀?
同學(xué),那你的賬對(duì)不上,是要紅沖的
說(shuō)錯(cuò)了,是上個(gè)月多計(jì)提,下個(gè)月少計(jì)提的,這個(gè)分錄怎么寫呢?不可以嗎這樣?
我建議你多計(jì)提的沖銷,少計(jì)提的補(bǔ)提,這樣賬務(wù)是清楚的
那怎么來(lái)寫會(huì)計(jì)分錄呢,我是個(gè)稅少計(jì)提了,導(dǎo)致工資多計(jì)提了?
同學(xué)個(gè)稅不是計(jì)提,是直接扣除的,,你個(gè)稅少了,下個(gè)月,把個(gè)稅加上扣除點(diǎn),與你賬上和自然人扣繳端一致