需要還給你們同學(xué)
對(duì)方已抵扣的發(fā)票,我方紅沖之后,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)給對(duì)方嗎?
跨月紅沖的發(fā)票,需要購(gòu)買方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給我們嗎
請(qǐng)問銷售方需要沖紅之前月份的發(fā)票,那個(gè)沖紅發(fā)票抵扣聯(lián)需要給我們嗎?
請(qǐng)問老師,跨月紅沖,我是購(gòu)買方已抵扣進(jìn)項(xiàng),銷售方用稅控盤開具了紅字發(fā)票,只寄給我紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián),需要寄給我抵扣聯(lián)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師,對(duì)方公司在3月份給我們開的普通發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有誤,11月紅沖。那3月份那張錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)需要退回給對(duì)方公司嗎?還有11月紅沖的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)對(duì)方需要給我們嗎?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
額,我沒描述清楚,我們是買方。然后銷售方開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要我們開紅字信息表,銷售方好開紅票,銷售方還需要把紅票抵扣聯(lián)給我們嗎?
需要給你們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
我當(dāng)時(shí)做的是,借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 ,然后現(xiàn)在我收到票之后就是直接可以做借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) ,這樣做分錄就可以了吧?
借借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額