需要還給你們同學(xué)

對方已抵扣的發(fā)票,我方紅沖之后,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)給對方嗎?
跨月紅沖的發(fā)票,需要購買方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給我們嗎
請問銷售方需要沖紅之前月份的發(fā)票,那個沖紅發(fā)票抵扣聯(lián)需要給我們嗎?
請問老師,跨月紅沖,我是購買方已抵扣進(jìn)項,銷售方用稅控盤開具了紅字發(fā)票,只寄給我紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián),需要寄給我抵扣聯(lián)發(fā)票嗎?
請問老師,對方公司在3月份給我們開的普通發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有誤,11月紅沖。那3月份那張錯誤的發(fā)票聯(lián)需要退回給對方公司嗎?還有11月紅沖的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)對方需要給我們嗎?
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
額,我沒描述清楚,我們是買方。然后銷售方開錯了,現(xiàn)在需要我們開紅字信息表,銷售方好開紅票,銷售方還需要把紅票抵扣聯(lián)給我們嗎?
需要給你們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
我當(dāng)時做的是,借:管理費用 借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 ,然后現(xiàn)在我收到票之后就是直接可以做借:管理費用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) ,這樣做分錄就可以了吧?
借借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額