同學,你好 私人掃碼付款的可以給予開發(fā)票
老師您好!去年開始乙(有公司無資質)掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現在不能轉私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
我們公司是剛剛注冊的新公司,現在正在建廠房?,F在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購,費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉私給經辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉私轉給經辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現在現金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
老師您好!公司是一般納稅人,主營來料加工、代辦車輛年審服務。現在公司為了方便收款,想辦理商務收款二維碼綁定公戶賬戶,請問:私人掃碼付款的可以給予開發(fā)票嗎?因為客戶老嫌棄公對公轉賬太麻煩了!謝謝
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務大多數都是股東私卡在收付款,(收到的工程款甲方對公轉賬給公司,然后股東轉到私人卡進行支付公司一些費用),現在需要把以前賬都整理起來,以后規(guī)范化,例如:①電氣公司承包一個工程,這期間發(fā)生所有費用都是股東張三墊付,后來公司收到了工程款(合同款500萬,本次收到工程款20萬),股東張三又從對公賬戶轉到他個人銀行卡20萬,后來又需要支付費用,股東張三又從個人銀行卡墊付支付公司的費用,如此反復業(yè)務往來,請問如何進行賬務處理?如何核對出公司到底欠股東張三多少錢?謝謝老師
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產折舊扣除?如果按固定資產折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數據填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務分錄用了,借其他應收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應收款,借管理,貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預付賬款還是其他應收款?還是其他應付款,
老師,一個公司有8家關聯公司,做賬報稅都是會計助理,財務總監(jiān)負責審核把關,但是現在都是實名制,做事的擔責任。財務決策都是老板和財務總監(jiān)下達的,實際做賬報稅實名給會計助理了,這個時候會計助理有沒有必要跟公司或者會計總監(jiān)簽一個明確責任的文件哈?
私人掃碼收款的這樣不會涉稅風險吧?
同學,你好 你主要客戶是個人,這樣不要緊的
好的。 老師,商戶收款金額次日到公戶后,分錄怎么寫呢?
同學,你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝