您好 7月印花稅由于稅務(wù)系統(tǒng)問題不能申報(bào),可以下個(gè)月申報(bào)
我很糾結(jié)這個(gè)印花稅怎么申報(bào)的,我們公司從7月份系統(tǒng)跳出來申報(bào)印花稅,是按月申報(bào)的稅款名稱是道路貨物運(yùn)輸合同按照運(yùn)費(fèi)總額貼花,我7月份開了票,我沒有申報(bào)印花稅,8月份我也想零申報(bào),能不能等9月份申報(bào)稅的時(shí)候把7月8月9月份的印花稅一起申報(bào)
收房租交納房產(chǎn)稅,由于稅務(wù)系統(tǒng)問題1一6月未申報(bào),現(xiàn)在選1月1日一12月31日,自動(dòng)帶出申報(bào)信息,一張表分兩行,1行1一6月,另1行7一12月的,這樣申報(bào)表可以點(diǎn)擊申報(bào)嗎?
收房租交納房產(chǎn)稅,由于稅務(wù)系統(tǒng)問題1一6月未申報(bào),現(xiàn)在選1月1日一12月31日,自動(dòng)帶出申報(bào)信息,一張表分兩行,1行1一6月,另1行7一12月的,這樣申報(bào)表可以點(diǎn)擊申報(bào)嗎?
這個(gè)月沒申報(bào)印花稅可以和下個(gè)月一起申報(bào)嗎
關(guān)于“六稅兩費(fèi)”減稅問題,我們印花稅核定的是按次申報(bào),21年12月簽的合同,22年1月初申報(bào)的印花稅,申報(bào)系統(tǒng)所屬期是22年1月,可以享受這次減稅嗎?
增值稅主表的分次預(yù)繳金額跟附表4里的哪個(gè)金額要一致
老師,想問問采購(gòu)6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請(qǐng)問老師,外購(gòu)的庫(kù)存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對(duì)辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長(zhǎng)期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購(gòu)買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國(guó)家那些政策上是可以申請(qǐng)的???
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時(shí)沒有備案,就沒有申報(bào)增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了?看解析沒看明白