你好 這個沒有規(guī)定的時間 只要不影響報稅就可以
您好老師,請問公司7.3號小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,7月份的賬務(wù)處理是按照一般納稅人做咯?然后首次一般納稅人,關(guān)于抄稅 認證 開票 申領(lǐng)發(fā)票這些的具體流程和先后順序是什么,每個動作的時間節(jié)點是什么時候?假如7月份只有4筆銷售,但是都是賣給個人的,這樣要開票嗎?開票的截止時間是?是7月份開7月份的發(fā)票嗎
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師,請問一般納稅人每個月什么時候結(jié)賬,我們公司是一般納稅人,已經(jīng)報過稅了,但是還沒有錄憑證,七月份還沒結(jié)賬,這個是必須在15號前做完憑證,結(jié)完賬嗎
請問一下,我們公司是一般納稅人已經(jīng)報過稅了,就差錄憑證做賬結(jié)賬了,這個截止時間是什么時候呢?也是次月的15號之前嗎?
請問一下,我們公司是一般納稅人已經(jīng)報過稅了,就差錄憑證做賬結(jié)賬了,這個截止時間是什么時候呢?也是次月的15號之前嗎?
你好,計提時分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費使用經(jīng)費分錄:借:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:銀行存款這樣對嗎
我們是旅客運輸企業(yè),上面要求計提安全生產(chǎn)經(jīng)費,有點模糊,意思理解如下:1、2024年全年營業(yè)收入200萬,然后在2025年一月上賬開始計提,2000000乘以0.015除以12,每月計提2500元,對嗎?2、到2025年底等于計提30000元,使用安全經(jīng)費時,沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營業(yè)收入,理解不知道對不對?請老師指正
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價值變動20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時,將原計入公允價值變動損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價值變動損益20000。這道題只有5個空,怎么填
1.2021年3月12日從證券市場上購入B公司的股票,購入價450000元,另支付交易費用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑴____⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場上購入C公司的債券,實際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價為420000元,含交易費用16000元和增值稅額960元,款項全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報繳納個稅的時候,因3月份工資表沒出來,無法申報,之前查的時候說是可以在下月發(fā)放前申報截止期申報,但是我現(xiàn)在五月申報的時候,累計收入只有3月的了,之前申報過的1-2月的工資累計不上了,怎么辦
你好老師,銀行的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費賬戶管理費的手續(xù)費可以抵進項稅嗎?
請問法人兩個公司分別是A和B,A從甲公司購進設(shè)備40萬,想從A賣到B,請問賣價多少合適
老師好,我們是一般納稅人,收到的審計費進項票可以作為進項認證嗎
匯算清繳需要填固定資產(chǎn)嗎?沒有調(diào)整
這個資產(chǎn)原值指的是固定資產(chǎn)一開始購進時候的的原值,還是24年年初的原值
季報的時候財務(wù)報表是不是要在15號之前填完?我現(xiàn)在每個月都要報稅,該到季報的那個月是不是就不用按月報了?
是的 也是安月 比如第三季度 只不過10月份 需要申報所得稅 所有季度申報的都在10月份 增值稅附加稅不照樣申報