你好,同學,并不是所有的稅費返還都通過營業(yè)外收入和其他收益這兩個科目,比如說外銷出口退稅,結合應交稅費—其他稅能看的更全面。祝你學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
老師,月收入低于15萬的小規(guī)模納稅人,把增值稅轉到其他收益的時候,是發(fā)生業(yè)務時直接做分錄,還是在月底或者下月初做這個分錄?是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費–應交增值稅 借:應交稅費–應交增值稅 貸:其他收益 還是到月末或者下個月初再記借:應交稅費–應交增值稅 貸:其他收益
收到六稅兩費的退費,分錄就借:銀行存款 貸:應交稅費-應交城建稅 借:應交稅費-應交城建稅 貸:稅金及附加 相當于之前就交了一半是吧,不用計入營業(yè)外收入或者其他收益啥的??!
老師你好。 收到的稅費返還不是應該看營業(yè)外收入或者其他收益為啥子還要看應交稅費—其他稅了?
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營業(yè)務收入 7000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 910 老師你好,幫我看看這個是不是把其他收益換成主營業(yè)務收入,下面是答案 借:以前年度損益調(diào)整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 3000
你好!減免稅費應該計入營業(yè)外收入還是其他收益
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導一下
老師,我在填寫24年 年度財務報表發(fā)現(xiàn)應交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應屆畢業(yè)生簽訂的勞務合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢