你好 單張票還是有限制的 按稅局審批的來 另外注意是征收率3%部分的免到年底 5%的不免 另外注意是否會超標(biāo)變成一般納稅人哦
小規(guī)模免稅的普通發(fā)票開票有限額嗎
現(xiàn)在湖北小規(guī)模開普票免稅是沒有額度限制的吧
現(xiàn)在湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人開普票是免稅的,那現(xiàn)在開普票有限額嗎?還有個體戶有限額嗎?
小規(guī)模納稅人普票免稅,普票開票金額有限制嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人開普票免稅,現(xiàn)在還有限額嗎?
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點(diǎn),這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
我是說有沒有季度45w的要求,還是不限制
沒有了 但是申報時候會有區(qū)別
小規(guī)模納稅人適用增值稅免稅政策,申報時如何填寫免稅欄次? 國家稅務(wù)總局?2022-06-21 13:40?發(fā)表于北京 可以關(guān)注國稅總局**號看下這個講解
專票占用嗎
專票的話 算45萬? 專票需要一直繳稅不免的
專票為什么算45w 是比如開了專票5w,普票只能按40w了?一共45w內(nèi)
國家一直是這樣的 專票占用45萬額度 但是不免稅?
是否可以享受增值稅免稅優(yōu)惠,需要看全部的不含稅銷售額,不能只看普通發(fā)票不含稅銷售額。如果全部的不含稅銷售額沒有超過45萬可以享受免征優(yōu)惠,如果全部銷售額超過45萬了,是需要據(jù)實(shí)繳納增值稅的。 注:1、2022年4月1日至2022年12月31日期間,原適用3%征收率的小規(guī)模納稅人,可以享受增值稅免征優(yōu)惠,符合該條件開具免稅發(fā)票的,季度銷售額超過45萬也可以免征; 2、適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受免征增值稅政策; 3、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過15萬元(季銷售額超過45萬元),但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元(45萬元)的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2021年第5號)。