你好 出差的全都可以抵扣 招待費按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個需要按照哪個抵扣。
老師請問籌辦期的業(yè)務招待費是60%可稅前扣除還是100%扣除?另外業(yè)務招待費需提供合規(guī)餐費發(fā)票、報銷單、老板簽字還有哪些要求。
老師,請問這種發(fā)票入賬了可以稅前扣除嗎? 另外,招待費報銷比例多少
老師請問一下,招待費和收入除了按比例稅前扣除之外,還有什么需要注意的嗎?招待費的總金額需要和收入成正比例嘛,因為現(xiàn)在老板拿了很多招待的發(fā)票回來,不知道是否可以全部入賬。
老師,請問一下,公司由于業(yè)務招待發(fā)生的煙酒費用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師,請問一下,公司由于業(yè)務招待去購買的煙和酒的發(fā)票,這個費用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
差旅限制對嗎?另外差旅補貼可以稅前扣除嗎?
有發(fā)票的,沒有金額限制 補貼。問下你稅務局,每個地方不一樣,各地消費的水平也不一樣
我在深圳,像補貼這一塊沒有發(fā)票的
差旅津貼不需要發(fā)票的 只要在比當?shù)匾?guī)定的比例就可以
這種補貼能稅前扣除嗎?深圳這邊比例哪里可以查到呢?
你好是的 問下專管員