你好,開普通發(fā)票,現(xiàn)在小規(guī)模普通發(fā)票3%的不需要繳納增值稅,你的增值稅附加稅不需要繳納,你購入的有發(fā)票抵扣,如果是虧損的不需要繳納所得稅。
3.甲公司為增值稅- -般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2020年5月22日與乙公司簽訂一項(xiàng)商品購銷合同,該批商品注明的價(jià)格為1200萬元,但由于甲公司與乙公司屬于長期合作關(guān)系,甲公司給予乙公司商業(yè)折扣200 萬元,則甲公司應(yīng)確認(rèn)的交易價(jià)格為( )萬元。 A.1000B.1 200C.1 130D.1356
老師你好,我的問題是:老板名下有甲小規(guī)模公司和乙一般納稅人公司,現(xiàn)在用小規(guī)模甲公司與客戶簽合同,甲公司賬戶收款與開票,但是甲購進(jìn)貨物是用乙公司賬戶付款購買的,對方發(fā)票也是開給了乙公司,那么甲小規(guī)模公司成本票要怎么取得,有什么別的方法嗎?老板又不愿意用乙公司簽合同開票
甲公司(小規(guī)模)與乙公司(一般納稅人)有合作關(guān)系,甲公司簽訂一項(xiàng)工程,乙公司購買了設(shè)備再將設(shè)備賣給甲公司,如何合理避稅
請問老師甲建筑公司把一個(gè)工地分包給乙勞務(wù)公司,甲建筑公司是一般納稅人,乙是小規(guī)模的3%納稅人,現(xiàn)在乙公司購買工地上的原材料20萬,甲公司要求乙公司開他們的材料發(fā)票,這樣好做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后甲公司與乙公司結(jié)算工程款時(shí),少付乙公司20萬,那么少付的20萬不開銷項(xiàng)票給甲公司了嗎?
老師您好,請教您個(gè)問題:甲公司100%投資乙公司,均是小規(guī)模企業(yè),乙公司建設(shè)供熱項(xiàng)目,需要進(jìn)一批空氣源熱泵,購買合同是甲公司與丙公司簽訂的,貨款也是甲公司代付的,那么發(fā)票丙公司可以開給乙公司嗎?
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào),沒有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請問下申報(bào)印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會計(jì)核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
以前做的會計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會計(jì)分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
我的意思是一般納稅人給小規(guī)模開票怎么合理避稅
乙公司主營是銷售這個(gè)設(shè)備的嗎?甲公司需要它開發(fā)票嗎?
乙公司當(dāng)時(shí)是買來人家給開的專票,想著抵扣,乙公司現(xiàn)在要把設(shè)備賣給甲
自己使用過的,是這個(gè)意思嗎?你可以低于原先購買價(jià)格,但是不能低于市場價(jià)格太低,如果太低的話會要求補(bǔ)稅的。
買來沒有用 現(xiàn)在要賣給小規(guī)模
你們主營不是這個(gè)吧,如果不是這個(gè)的話,你可以過一段時(shí)間賣,低于之前的原先價(jià)格銷售,交的稅款就沒有原先那么多。
是的 主營不是那個(gè) 那就過段時(shí)間再操作低一點(diǎn)價(jià)格售出
是的,你可以計(jì)算一下這個(gè)折舊多少,按照折舊之后的來銷售給他。