你好,可以做相應(yīng)調(diào)整分錄的。調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,你好,我申報(bào)分公司的所得稅時(shí),顯示我總公司未申報(bào),但是我前二天就報(bào)了,這是什么原因呢
稅務(wù)的利潤(rùn)表的本期金額,指的是2025年6月利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額。上期金額指的是2024年6月利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額
老師,這個(gè)題是我錯(cuò)了還是答案錯(cuò)了
不足1元的印花稅減免嗎,提交的時(shí)候咋不用扣費(fèi)?有文件政策么不足1元不扣稅
申報(bào)之后,提示與同期財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比不一致,風(fēng)險(xiǎn)大?
老師,盈利的有限責(zé)任公司把利潤(rùn)分配給控股的法人公司50萬(wàn),那對(duì)于這個(gè)控股的法人公司來(lái)說(shuō),滿足什么條件這部分分紅可以不交企業(yè)所得稅?
老師,我想問(wèn)問(wèn)日常需要繳納印花稅的情況
老師!您好!做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,我們按照重分類做依據(jù)的是哪條準(zhǔn)則,麻煩老師幫我找一下
老師您好!圖中題目,會(huì)計(jì)分錄只做紅框內(nèi)的,可以嗎?
不足1元的印花稅減免嗎,提交的時(shí)候咋不用扣費(fèi)
我這是不是弄錯(cuò)了,本來(lái)是-29545調(diào)整后邊變成59091.36
你好,你之前是借方余額負(fù)數(shù),那 按我那樣調(diào)整,分錄金額是正數(shù),余額就變成了0才是的?
-29545.68,調(diào)整后成了雙倍
是針對(duì)上面的 回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎?
那這是什么原因
是你分錄搞錯(cuò)了。按你寫(xiě)的分錄,金額是正數(shù) 不是負(fù)數(shù)(你錯(cuò)誤的錄入在借方負(fù)數(shù)了)
這樣做的不對(duì)嗎
剛才弄的分錄是不是反了
你好,是的,金額應(yīng)當(dāng)是正數(shù) 不是負(fù)數(shù)?